預算機關
臺北市政府民政局
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、資訊室
預算金額
212,702,000 元()
計畫內容
1.依據政府採購法辦理採購並依事務管理各手冊等相關規範辦理事務、出納、文書、財產管理等行政
預期成果
1.提高支援業務單位效率,各採購項目能如期如質完成,發揮研考功能,提高為民服務品質。2.切實做到預算控制、執行審核,務期達成預算與計畫配合,輔助機關業務發展。
3.提升人事服務品質及效率,並順利完成業務目標。
4.協助落實依法行政,維護公務機密與機關安全,促進機關廉能治理。
5.加速業務E化以提高行政效率,強化資安防護,保護數位化資訊安全。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 較上年度預算數181,323,000元,增加9,757,000元。 | 191,080,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 191,080,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,792,320 | ||||
| 職員1人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 1,792,320 | 1,792,320 | ||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 103,281,624 | ||||
| 職員130人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 103,281,624 | 103,281,624 | ||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,260,199 | ||||
| 約聘僱人員13人薪津(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 8,260,199 | 8,260,199 | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,293,172 | ||||
| 職工15人工資(詳人事費分析表)。 | 1 | 年 | 7,293,172 | 7,293,172 | ||
| 1030 | 獎金 | 29,947,672 | ||||
| 依考績法規定核發之獎金。 | 1 | 年 | 14,868,278 | 14,868,278 | ||
| 依規定核發之年終工作獎金。 | 1 | 年 | 15,079,394 | 15,079,394 | ||
| 1035 | 其他給與 | 4,184,952 | ||||
| 休假補助費。 | 1 | 年 | 2,544,000 | 2,544,000 | ||
| 員工上下班交通費。 | 87×12 | 人、月 | 630 | 657,720 | ||
| 員工上下班交通費。 | 15×12 | 人、月 | 1,008 | 181,440 | ||
| 員工上下班交通費。 | 16×12 | 人、月 | 1,176 | 225,792 | ||
| 員工上下班交通費。 | 40×12 | 人、月 | 1,200 | 576,000 | ||
| 1040 | 加班費 | 13,582,312 | ||||
| 本局辦理各項業務超時加班費。 | 1 | 年 | 3,732,080 | 3,732,080 | ||
| 辦理選舉業務超時加班費。(新增) | 1 | 年 | 3,501,000 | 3,501,000 | ||
| 未休假加班費。 | 1 | 年 | 6,349,232 | 6,349,232 | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,948,707 | ||||
| 提撥退撫基金。 | 1 | 年 | 10,944,110 | 10,944,110 | ||
| 提撥約聘僱人員勞工退休金。 | 1 | 年 | 536,028 | 536,028 | ||
| 提撥勞工退休準備金。 | 1 | 年 | 468,569 | 468,569 | ||
| 1055 | 保險 | 10,789,042 | ||||
| 職員及職工健保費。 | 1 | 年 | 6,425,706 | 6,425,706 | ||
| 約聘僱健保費。 | 1 | 年 | 432,324 | 432,324 | ||
| 職員公保費。 | 1 | 年 | 2,642,073 | 2,642,073 | ||
| 職工勞保費。 | 1 | 年 | 645,128 | 645,128 | ||
| 約聘僱勞保費。 | 1 | 年 | 643,811 | 643,811 |