預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
秘書室、民政課、經建課
預算金額
316,528,000 元()
計畫內容
1. 區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程。
預期成果
1.提供區民安全之公共建物,以提升工作效率品質,增進行政效能。2.為北投區泉源里、湖山里及永和里高地市民申裝自來水,以確保市民健康及用水權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數72,559,000元,增加243,969,000元。 | 316,528,000 | 72,559,000 | 243,969,000 | 336.24% | |||
| 07區民活動中心(暨公民會館)零星整修工程 本工程進行區民活動中心油 漆粉刷及其他零星修繕工 項。 |
1,600,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,600,000 | 5,200,000 | -3,600,000 | -69.23% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,600,000 | 1,300,000 | 300,000 | 23.08% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,412,180 | 1,412,180 | 1,111,111 | 301,069 | 27.10% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 138,394 | 138,394 | 150,000 | -11,606 | -7.74% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 49,426 | 49,426 | 38,889 | 10,537 | 27.10% | ||
| 20泉源里頂湖社區高地供水工程 | 9,500,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,500,000 | 5,200,000 | 4,300,000 | 82.69% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 9,500,000 | 5,200,000 | 4,300,000 | 82.69% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 9,220,000 | 9,220,000 | 5,080,000 | 4,140,000 | 81.50% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 280,000 | 280,000 | 120,000 | 160,000 | 133.33% | ||
| 21湖山里湖山路2段2至52號高地供水工程 | 11,120,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,120,000 | 5,200,000 | 5,920,000 | 113.85% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 11,120,000 | 5,200,000 | 5,920,000 | 113.85% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 10,892,723 | 10,892,723 | 5,080,000 | 5,812,723 | 114.42% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 227,277 | 227,277 | 120,000 | 107,277 | 89.40% | ||
| 22永和里石牌路2段343巷8弄高地供水工程 | 4,320,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,320,000 | 5,200,000 | -880,000 | -16.92% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 4,320,000 | 5,200,000 | -880,000 | -16.92% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 4,234,977 | 4,234,977 | 5,080,000 | -845,023 | -16.63% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 85,023 | 85,023 | 120,000 | -34,977 | -29.15% | ||
| 23湖山里下半嶺紗帽路20至40號高地供水工程 本案為115-116年度連續性計 畫,總經費32,750,000元,其 中施工費30,830,000元,委託 技術服務費1,000,000元,工 程管理費920,000元,本年度 編列第1年經費10,400,000 元,餘22,350,000元編列於以 後年度,其各年度資金需求 詳如後附分年資金需求表。 |
10,400,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 10,400,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 100.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 10,400,000 | 5,200,000 | 5,200,000 | 100.00% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 9,700,000 | 9,700,000 | 5,080,000 | 4,620,000 | 90.94% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 300,000 | 300,000 | 120,000 | 180,000 | 150.00% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 32,750,000 | ||||||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 30,830,000 | 30,830,000 | 5,080,000 | 25,750,000 | 506.89% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 920,000 | 920,000 | 120,000 | 800,000 | 666.67% | ||
| 24泉源里泉源路71之1號至登山路4之21號高地供水工程 | 2,130,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,130,000 | 5,200,000 | -3,070,000 | -59.04% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 2,130,000 | 5,200,000 | -3,070,000 | -59.04% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 2,088,405 | 2,088,405 | 5,080,000 | -2,991,595 | -58.89% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 41,595 | 41,595 | 120,000 | -78,405 | -65.34% | ||
| 25泉源里登山路69之2號至69之6號高地供水工程 | 1,790,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,790,000 | 5,200,000 | -3,410,000 | -65.58% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,790,000 | 5,200,000 | -3,410,000 | -65.58% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 1,765,787 | 1,765,787 | 5,080,000 | -3,314,213 | -65.24% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 24,213 | 24,213 | 120,000 | -95,787 | -79.82% | ||
| 26北投大樓及市場改建工程1.本項係113-120年度連續性 計畫,本所自115年度起配合 參建,總經費為5,500,000,000 元。 2.本所分攤總經費 1,336,695,000元,本年度編列 275,668,000元,餘 1,061,027,000元編列於以後年 度,其各年資金需求詳如後 附分年資金需求表。 |
275,668,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 275,668,000 | 5,200,000 | 270,468,000 | 5,201.31% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 275,668,000 | 1,300,000 | 274,368,000 | 21,105.23% | ||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 258,929,000 | 258,929,000 | 1,111,111 | 257,817,889 | 23,203.61% | ||
| 委託技術服務費。 | 1 | 式 | 15,612,000 | 15,612,000 | 150,000 | 15,462,000 | 10,308.00% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 1,127,000 | 1,127,000 | 38,889 | 1,088,111 | 2,797.99% |