預算機關
臺北市北投區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
143,910,000 元()
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活動
預期成果
1.加強基層聯繫協調、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質端正禮俗;提供區民集會活動場所,增進市民福祉。
2.落實社會福利政策藉社區各項活動安定民心,使幼壯老病有所依,成為安和樂利之社會;災害發生
善後安置相關救助事項,維護民眾生命安全。
3.戶役政電腦化、節省人力,依實需求奠定役政基礎,提高役政業務功能,配合國家總動員目標。
4.推行全民健保政策,安定民心改善醫療品質,以有限財力使業務運作順利,保障被保險人權益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民政業務 | 較上年度預算數77,455,000元,增加8,874,000元。 | 86,329,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 35,545,000 | 32,000 | 35,513,000 | 110,978.13% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,284,808 | |||||||
| 區民活動中心(及公民會館)水費。 | 1 | 年 | 85,010 | 85,010 | |||||
| 區民活動中心(及公民會館)電費。 | 1 | 年 | 1,199,798 | 1,199,798 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 284,880 | |||||||
| 緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。 | 1×12 | 部、月 | 2,228 | 26,736 | |||||
| 災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災 害應變中心維持)。 |
2×12 | 部、月 | 1,000 | 24,000 | |||||
| 里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。 | 44×1 | 部、年 | 4,776 | 210,144 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 82,060 | |||||||
| 里辦數位基礎建設設備維護費。 | 44 | 套 | 1,865 | 82,060 | |||||
| 2027 | 保險費 | 426,640 | |||||||
| 公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心、里民活 動場所及公民會館等)。 |
1 | 年 | 153,070 | 153,070 | |||||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 829 | 人 | 330 | 273,570 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,800 | |||||||
| 災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災 教育訓練暨宣導費用)。 |
1 | 年 | 12,800 | 12,800 | |||||
| 2051 | 物品 | 39,200 | |||||||
| 里辦公處銜牌製作費。 | 4 | 個 | 900 | 3,600 | |||||
| 里長銜牌製作費。 | 4 | 個 | 700 | 2,800 | |||||
| 鄰長銜牌製作費。 | 82 | 個 | 400 | 32,800 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 32,959,572 | 32,000 | 32,927,572 | 102,898.66% | ||||
| 里長事務補助費。 | 42×12 | 里、月 | 50,000 | 25,200,000 | |||||
| 里長生日禮品。 | 42 | 里 | 750 | 31,500 | |||||
| 里鄰長講習經費。 | 863 | 人 | 200 | 172,600 | |||||
| 里鄰長市政建設參觀。 | 863 | 人 | 500 | 431,500 | |||||
| 市長與里長座談會業務費。 | 42 | 里 | 600 | 25,200 | |||||
| 里幹事駐里事務費。 | 42×12 | 里、月 | 6,000 | 3,024,000 | |||||
| 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 | 110×1 | 座、年 | 1,000 | 110,000 | |||||
| 區民活動中心清潔費。 | 984×12 | 坪、月 | 60 | 708,480 | |||||
| 推行守望相助執行會報經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 城市交流業務費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理身心障礙市民運動會。 | 1 | 年 | 72,900 | 72,900 | |||||
| 市民登山健行活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 全民休閒運動推廣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 公私立中小學優秀畢業生獎品。 | 300 | 班 | 500 | 150,000 | |||||
| 民政業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 18,672 | 18,672 | |||||
| 辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。 | 156 | 人次 | 120 | 18,720 | |||||
| 區民活動中心管理維護費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨 宣導費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導 費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 災害防救演習費用(災害防救演習)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
42×1 | 里、年 | 20,000 | 840,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 132,300 | |||||||
| 里辦公處公告欄整修費。 | 11 | 里 | 10,000 | 110,000 | |||||
| 緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。 | 1 | 年 | 22,300 | 22,300 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 322,740 | |||||||
| 里幹事下里服勤交通費。 | 10584 | 人次 | 30 | 317,520 | |||||
| 辦理民政業務公出(差)交通費。 | 174 | 人次 | 30 | 5,220 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 50,784,000 | 735,000 | 50,049,000 | 6,809.39% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 218,880 | |||||||
| 代賑工臨時工作金。 | 8×144 | 人、小時 | 190 | 218,880 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 50,565,120 | |||||||
| 里長健康檢查費。 | 42 | 里 | 16,000 | 672,000 | |||||
| 里長保險費。 | 42 | 里 | 15,000 | 630,000 | |||||
| 鄰長意外保險補助。 | 821×1 | 鄰、年 | 1,200 | 985,200 | |||||
| 里鄰長參加全民健保補助費。 | 306×12 | 里鄰、月 | 2,586 | 9,495,792 | |||||
| 里長自強活動。 | 42×1 | 里、年 | 6,000 | 252,000 | |||||
| 鄰長自強活動。 | 821×1 | 鄰、年 | 3,840 | 3,152,640 | |||||
| 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 | 863×12 | 人、月 | 300 | 3,106,800 | |||||
| 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 | 1 | 年 | 3,400,500 | 3,400,500 | |||||
| 里民大會及基層建設座談會補助費。 | 8 | 里 | 5,000 | 40,000 | |||||
| 里長慰勞金(新增)。 | 14 | 人 | 300,000 | 4,200,000 | |||||
| 鄰長工作協助費(新增)。 | 821×12 | 鄰、月 | 2,500 | 24,630,000 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數188元。 | 1 | 年 | 188 | 188 |