預算機關
臺北市士林區公所
承辦單位
民政課、秘書室
預算金額
760,000 元()
計畫內容
租賃個人電腦。
預期成果
充實各項設備以應業務需要,並增進工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數1,223,000元,減少463,000元。 | 760,000 | 1,223,000 | -463,000 | -37.86% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 160 | 74,880 | -74,720 | -99.79% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 160 | 74,880 | -74,720 | -99.79% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數160元。 | 1 | 式 | 160 | 160 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 897,480元(不含110年度已編 列232,760元),除以前年度已 編列797,760元外,本年度編 列最後1年經費99,720元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
99,720 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 99,720 | 74,880 | 24,840 | 33.17% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 99,720 | 74,880 | 24,840 | 33.17% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 99,720 | 99,720 | 74,880 | 24,840 | 33.17% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 192,000 | ||||||||
| 畫,總經費經議會審定為 1,094,400元,除以前年度已 編列771,840元外,本年度編 列192,000元,餘130,560元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 192,000 | 74,880 | 117,120 | 156.41% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 192,000 | 74,880 | 117,120 | 156.41% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 74,880 | 117,120 | 156.41% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 1,197,000元,除以前年度已 編列609,000元外,本年度編 列197,400元,餘390,600元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
197,400 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 197,400 | 74,880 | 122,520 | 163.62% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 197,400 | 74,880 | 122,520 | 163.62% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 197,400 | 197,400 | 74,880 | 122,520 | 163.62% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 410,400元,除以前年度已編 列148,320元,本年度編列 74,880元,餘187,200元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
74,880 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 74,880 | 74,880 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 74,880 | 74,880 | 0 | 0.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 74,880 | 74,880 | 74,880 | 0 | 0.00% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費684,000元,本年 度編列122,400元,餘561,600 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
122,400 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 122,400 | 74,880 | 47,520 | 63.46% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 122,400 | 74,880 | 47,520 | 63.46% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 122,400 | 122,400 | 74,880 | 47,520 | 63.46% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 684,000 | ||||||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 20 | 臺 | 34,200 | 684,000 | |||||
| 08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費410,400元,本年 度編列73,440元,餘336,960元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
73,440 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 73,440 | 74,880 | -1,440 | -1.92% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 73,440 | 74,880 | -1,440 | -1.92% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 73,440 | 73,440 | 74,880 | -1,440 | -1.92% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 410,400 | ||||||||
| 桌上型電腦租賃費。 | 12 | 臺 | 34,200 | 410,400 |