資料來源:02035中正區公所第43頁
預算機關
臺北市中正區公所
承辦單位
秘書室、會計室、人事室、政風室、調解會
預算金額
136,395,000 元(
計畫內容
 1.綜理有關區務行政、公用財產管理與維護及辦理本所之研究考核發展工作、文書處理、檔案管理、
預期成果
 1.區務行政依照工作計畫逐項依限完成,並加強行政革新,提高行政效率。2.切實做到預算事前控制、事後審核,提昇預算執行效能,務期預算與計畫配合。 3.勵行分層負責,促進機關人力資源之有效運用管理,提昇員工素質,樹立服務之正確觀念。 4.澄清吏治、端正政風,培養員工廉潔守法及依法行政精神,防止公務機密外洩,維護機關安全。 5.有效調解民間糾紛,減少訟源,促進社會和諧,並廣徵市政建設興革意見,加強地方建設。 6.有效執行區政業務電腦化,節省人力資源,簡化工作程序,增加工作效率。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算
01 人員維持費 較上年度預算數113,613,000元,增加5,486,000元。 119,099,000
1000 人事費 119,099,000
1015 法定編制人員待遇 74,290,510
職員106人薪津(詳人事費分析表)。 1 74,290,510 74,290,510
1025 技工及工友待遇 2,820,230
職工8人工資(詳人事費分析表)。 1 2,820,230 2,820,230
1030 獎金 17,703,572
依考績法規定核發之獎金。 1 7,968,370 7,968,370
依規定核發之年終工作獎金。 1 9,615,202 9,615,202
依規定核發之工程人員留任獎金。(新增) 1 120,000 120,000
1035 其他給與 2,935,515
休假補助費。 1 1,884,387 1,884,387
員工上下班交通費。 71×12 人、月 630 536,760
員工上下班交通費。 19×12 人、月 1,008 229,824
員工上下班交通費。 12×12 人、月 1,176 169,344
員工上下班交通費。 8×12 人、月 1,200 115,200
1040 加班費 4,577,037
本所員工辦理各項業務超時加班費。 1 1,339,302 1,339,302
未休假加班費。 1 3,237,735 3,237,735
1045 退休退職給付 1,117,382
職工退休退職給付。 1 1,117,382 1,117,382
1050 退休離職儲金 8,070,397
提撥退撫基金。 1 7,907,689 7,907,689
提撥勞工退休準備金。 1 162,708 162,708
1055 保險 7,584,357
職員與職工健保費。 1 4,777,579 4,777,579
職員公保費。 1 2,209,715 2,209,715
職工勞保費。 1 597,063 597,063