預算機關
臺北市大安區公所
承辦單位
民政課、社會課、經建課、兵役課、人文課
預算金額
193,185,000 元()
計畫內容
1.辦理地方自治工作、禮俗宗教、慶典活動、新移民生活輔導、環境衛生、義務教育、各類社教活
預期成果
1.加強基層聯繫協調功能、發揮睦鄰互助、奠定里鄰基礎、健全地方自治、增進文化素質進而端正禮俗;另提供區民集會活動場所,做好增進市民福址服務工作,及掌控防救時機,減少災害損失,維
護民眾生命安全。2.落實社會福利政策並藉社區各項活動安定民心,使幼有序、壯有用、老有養、病
有醫、成為安和樂利之社會。3.戶役政電腦化,節省人力資源,並依實際作業需求奠定役政基礎,提
高役政業務功能;另以平時召集達成臨時動員,配合國家總動員為目標。4.切實推行全民健保政策,
安定民心改善醫療品質,使全民獲得適當醫療,並以有限人力財力作適當調整,使業務運作順利。5.
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 民政業務 | 較上年度預算數96,441,000元,增加14,216,000元。 | 110,657,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 44,531,000 | 21,000 | 44,510,000 | 211,952.38% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,724,899 | |||||||
| 區民活動中心水費。 | 1 | 年 | 99,402 | 99,402 | |||||
| 區民活動中心電費。 | 1 | 年 | 1,625,497 | 1,625,497 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 337,416 | |||||||
| 緊急災害系統電話費(區級災害應變中心維持)。 | 12 | 月 | 2,000 | 24,000 | |||||
| 災害防救衛星電話通話費(區級災害應變中心維持)。 | 1×12 | 部、月 | 2,228 | 26,736 | |||||
| 災害防救用智慧型手機(含租用網路費)系統通訊費(區級災 害應變中心維持)。 |
2×12 | 部、月 | 1,000 | 24,000 | |||||
| 里辦數位基礎建設設備4G行動上網費。 | 55 | 套 | 4,776 | 262,680 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 102,575 | |||||||
| 里辦數位基礎建設設備維護費。 | 55 | 套 | 1,865 | 102,575 | |||||
| 2027 | 保險費 | 347,904 | |||||||
| 公共意外責任險保費(行政中心、區民活動中心及里民活 動場所等)。 |
1 | 年 | 71,364 | 71,364 | |||||
| 各類災害發生期間救災人員投保意外保險費。 | 838 | 人 | 330 | 276,540 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 19,000 | |||||||
| 災害應變中心編組及里鄰自治幹部教育訓練講師費(防災 教育訓練暨宣導費用)。 |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 597,680 | |||||||
| 里辦公處銜牌製作費。 | 5 | 個 | 900 | 4,500 | |||||
| 里長銜牌製作費。 | 5 | 個 | 700 | 3,500 | |||||
| 鄰長銜牌製作費。 | 100 | 個 | 400 | 40,000 | |||||
| 區民活動中心各項物品。 | 1 | 年 | 97,680 | 97,680 | |||||
| 區民活動中心桌椅。 | 1 | 年 | 452,000 | 452,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 40,847,646 | 21,000 | 40,826,646 | 194,412.60% | ||||
| 里長事務補助費。 | 53×12 | 里、月 | 50,000 | 31,800,000 | |||||
| 里長生日禮品。 | 53 | 里 | 750 | 39,750 | |||||
| 里鄰長講習經費。 | 1000 | 人 | 200 | 200,000 | |||||
| 里鄰長市政建設參觀。 | 720 | 人 | 500 | 360,000 | |||||
| 市長與里長座談會業務費。 | 53 | 里 | 600 | 31,800 | |||||
| 里幹事駐里事務費。 | 53×12 | 里、月 | 6,000 | 3,816,000 | |||||
| 里辦公處公告欄美化清潔維護費用。 | 122×1 | 座、年 | 1,000 | 122,000 | |||||
| 區民活動中心清潔費。 | 1869×12 | 坪、月 | 60 | 1,345,680 | |||||
| 推行守望相助執行會報經費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 城市交流業務費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理身心障礙市民運動會。 | 1 | 年 | 72,900 | 72,900 | |||||
| 市民登山健行活動。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 全民休閒運動推廣。 | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 公私立中小學優秀畢業生獎品。 | 219 | 份 | 300 | 65,700 | |||||
| 民政業務表冊印製等費用。 | 1 | 年 | 576 | 576 | |||||
| 辦理民政業務逾時誤餐餐盒費用。 | 30 | 人次 | 120 | 3,600 | |||||
| 區民活動中心管理維護費。 | 12 | 月 | 64,470 | 773,640 | |||||
| 防災宣導布條、宣導單等文宣製作費用(防災教育訓練暨 宣導費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 災害防救人員教育訓練教材印製費(防災教育訓練暨宣導 費用)。 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 避難場所開設演練及宣導等各項費用(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 災害防救演習費用(災害防救演習)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 鄰里防災教育訓練、宣導及活動經費(防災教育訓練暨宣 導費用)。 |
53×1 | 里、年 | 20,000 | 1,060,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 152,300 | |||||||
| 里辦公處公告欄整修費。 | 13 | 里 | 10,000 | 130,000 | |||||
| 緊急通訊系統等設備養護費用(區級災害應變中心維持)。 | 1 | 年 | 22,300 | 22,300 | |||||
| 2084 | 短程車資 | 401,580 | |||||||
| 里幹事下里服勤交通費。 | 13356 | 人次 | 30 | 400,680 | |||||
| 辦理民政業務公出(差)交通費。 | 1 | 年 | 900 | 900 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 353,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 353,000 | |||||||
| 汰換區民活動中心箱型冷氣機(新增)。 | 2 | 臺 | 176,500 | 353,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 65,773,000 | 504,000 | 65,269,000 | 12,950.20% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 300,960 | |||||||
| 代賑工臨時工作金。 | 1 | 年 | 300,960 | 300,960 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 65,472,040 | |||||||
| 里長健康檢查費。 | 53 | 里 | 16,000 | 848,000 | |||||
| 里長保險費。 | 53 | 里 | 15,000 | 795,000 | |||||
| 鄰長意外保險補助。 | 992×1 | 鄰、年 | 1,200 | 1,190,400 | |||||
| 里鄰長參加全民健保補助費。 | 406×12 | 里鄰、月 | 2,586 | 12,598,992 | |||||
| 里長自強活動。 | 53×1 | 里、年 | 6,000 | 318,000 | |||||
| 鄰長自強活動。 | 992×1 | 鄰、年 | 3,840 | 3,809,280 | |||||
| 里鄰長新聞及相關資訊取得補助費。 | 1045×12 | 人、月 | 300 | 3,762,000 | |||||
| 推行睦鄰互助聯誼活動補助費。 | 53 | 里 | 80,000 | 4,240,000 | |||||
| 里民大會及基層建設座談會補助費。 | 10 | 里 | 5,000 | 50,000 | |||||
| 里長慰勞金(新增)。 | 27 | 人 | 300,000 | 8,100,000 | |||||
| 鄰長工作協助費(新增)。 | 992×12 | 鄰、月 | 2,500 | 29,760,000 | |||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數368元。 | 1 | 年 | 368 | 368 |