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資料來源:02032信義區公所第64頁
預算機關
臺北市信義區公所
承辦單位
秘書室、民政課
預算金額
682,000 元(
計畫內容
 辦理個人及戶役政電腦租賃等。
預期成果
 1.公務作業程序電腦化,提升工作效率。2.便利民眾洽公,增進行政效率,落實為民服務。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
04 其他設備 較上年度預算數874,000元,減少192,000元。 682,000 874,000 -192,000 -21.97%
3000 設備及投資 912 78,760 -77,848 -98.84%
3030 資訊軟硬體設備費 912 78,760 -77,848 -98.84%
配合預算編列至千元,增列進位數912元。 1 912 912
02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
762,424元(不含110年度已編
列218,880元),除以前年度已
編列703,776元外,本年度編
列最後一年經費58,648元,其
各年度資金需求詳如後附分
年資金需求表。
58,648
3000 設備及投資 58,648 78,760 -20,112 -25.54%
3030 資訊軟硬體設備費 58,648 78,760 -20,112 -25.54%
本年度所需電腦租賃費。 1 58,648 58,648 78,760 -20,112 -25.54%
03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 174,000
畫,總經費經議會審定為
957,600元,除以前年度已編
列693,360元,本年度編列
174,000元,餘90,240元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
0
3000 設備及投資 174,000 78,760 95,240 120.92%
3030 資訊軟硬體設備費 174,000 78,760 95,240 120.92%
本年度所需電腦租賃費。 1 174,000 174,000 78,760 95,240 120.92%
04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
957,600元,除以前年度已編
列487,200元,本年度編列
157,920元,餘312,480元編列
於以後年度,其各年度資金
需求詳如後附分年資金需求
表。
157,920 157,920 0 0.00%
3000 設備及投資 157,920 78,760 79,160 100.51%
3030 資訊軟硬體設備費 157,920 78,760 79,160 100.51%
本年度所需電腦租賃費。 1 157,920 157,920 78,760 79,160 100.51%
05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
444,600元,除以前年度已編
列160,680元,本年度編列
81,120元,餘202,800元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
81,120
3000 設備及投資 81,120 78,760 2,360 3.00%
3030 資訊軟硬體設備費 81,120 78,760 2,360 3.00%
本年度所需電腦租賃費。 1 81,120 81,120 78,760 2,360 3.00%
06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計
畫,總經費經議會審定為
376,200元,除以前年度已編
列78,760元,本年度編列
68,640元,餘228,800元編列於
以後年度,其各年度資金需
求詳如後附分年資金需求
表。
68,640
3000 設備及投資 68,640 78,760 -10,120 -12.85%
3030 資訊軟硬體設備費 68,640 78,760 -10,120 -12.85%
本年度所需電腦租賃費。 1 68,640 68,640 78,760 -10,120 -12.85%
07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費為376,200元,本
年度編列67,320元,餘308,880
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
67,320 78,760 -11,440 -14.53%
3000 設備及投資 67,320 78,760 -11,440 -14.53%
3030 資訊軟硬體設備費 67,320 78,760 -11,440 -14.53%
本年度所需電腦租賃費。 1 67,320 67,320 78,760 -11,440 -14.53%
總工程費(或總經費)明細如下: 376,200 376,200 0 0.00%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 11 34,200 376,200
08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計
畫,總經費為410,400元,本
年度編列73,440元,餘336,960
元編列於以後年度,其各年
度資金需求詳如後附分年資
金需求表。
73,440
3000 設備及投資 73,440 78,760 -5,320 -6.75%
3030 資訊軟硬體設備費 73,440 78,760 -5,320 -6.75%
本年度所需電腦租賃費。 1 73,440 73,440 78,760 -5,320 -6.75%
總工程費(或總經費)明細如下: 410,400 376,200 34,200 9.09%
桌上型電腦(含筆電)租賃費。 12 34,200 410,400