預算機關
臺北市信義區公所
承辦單位
秘書室、民政課
預算金額
682,000 元()
計畫內容
辦理個人及戶役政電腦租賃等。
預期成果
1.公務作業程序電腦化,提升工作效率。2.便利民眾洽公,增進行政效率,落實為民服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 其他設備 | 較上年度預算數874,000元,減少192,000元。 | 682,000 | 874,000 | -192,000 | -21.97% | |||
| 3000 | 設備及投資 | 912 | 78,760 | -77,848 | -98.84% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 912 | 78,760 | -77,848 | -98.84% | ||||
| 配合預算編列至千元,增列進位數912元。 | 1 | 年 | 912 | 912 | |||||
| 02-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 762,424元(不含110年度已編 列218,880元),除以前年度已 編列703,776元外,本年度編 列最後一年經費58,648元,其 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
58,648 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 58,648 | 78,760 | -20,112 | -25.54% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 58,648 | 78,760 | -20,112 | -25.54% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 58,648 | 58,648 | 78,760 | -20,112 | -25.54% | ||
| 03-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續性計 | 174,000 | ||||||||
| 畫,總經費經議會審定為 957,600元,除以前年度已編 列693,360元,本年度編列 174,000元,餘90,240元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 174,000 | 78,760 | 95,240 | 120.92% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 174,000 | 78,760 | 95,240 | 120.92% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 174,000 | 174,000 | 78,760 | 95,240 | 120.92% | ||
| 04-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 957,600元,除以前年度已編 列487,200元,本年度編列 157,920元,餘312,480元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
157,920 | 157,920 | 0 | 0.00% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 157,920 | 78,760 | 79,160 | 100.51% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 157,920 | 78,760 | 79,160 | 100.51% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 157,920 | 157,920 | 78,760 | 79,160 | 100.51% | ||
| 05-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 444,600元,除以前年度已編 列160,680元,本年度編列 81,120元,餘202,800元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
81,120 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 81,120 | 78,760 | 2,360 | 3.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 81,120 | 78,760 | 2,360 | 3.00% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 81,120 | 81,120 | 78,760 | 2,360 | 3.00% | ||
| 06-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續性計 畫,總經費經議會審定為 376,200元,除以前年度已編 列78,760元,本年度編列 68,640元,餘228,800元編列於 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
68,640 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 68,640 | 78,760 | -10,120 | -12.85% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 68,640 | 78,760 | -10,120 | -12.85% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 68,640 | 68,640 | 78,760 | -10,120 | -12.85% | ||
| 07-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費為376,200元,本 年度編列67,320元,餘308,880 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 67,320 | 67,320 | 78,760 | -11,440 | -14.53% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 376,200 | 376,200 | 0 | 0.00% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 11 | 臺 | 34,200 | 376,200 | |||||
| 08-115年戶役政電腦租賃費本項係115-120年度連續性計 畫,總經費為410,400元,本 年度編列73,440元,餘336,960 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
73,440 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 73,440 | 78,760 | -5,320 | -6.75% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 73,440 | 78,760 | -5,320 | -6.75% | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 73,440 | 73,440 | 78,760 | -5,320 | -6.75% | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 410,400 | 376,200 | 34,200 | 9.09% | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 12 | 臺 | 34,200 | 410,400 |