預算機關
臺北市政府原住民族事務委員會
承辦單位
經濟建設組
預算金額
107,897,000 元()
計畫內容
1.本年度編列娜魯灣創藝會所空間整修統包工程(工程費)6,062,000元,本工程係115-116年度新興連續
預期成果
1.活化本市閒置建物,並有效結合國定圓山考古遺址保存計畫之內容,貫徹本園區作為圓山考古遺址展示與教育推廣及都市原住民與原鄉文化連結據點之目標。
2.提升原住民族委員會考核各縣市文化館本市之評等分數。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 其他修建工程 | 較上年度預算數192,735,000元,減少84,838,000元。 | 107,897,000 | 192,735,000 | -84,838,000 | -44.02% | |||
| 01臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程(委託技術 服務費) 本工程為111-115年度連續性 計畫,總經費原經議會審定 為19,775,207元,因配合工程 實際進度等作業,故延長計 畫期程至116年度,並追加經 費2,099,793元,總經費擬修 正為21,875,000元,除至以前 年度已編列15,287,000元,本 年度續編第5年經費1,000元, 餘6,587,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
1,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,000 | 4,447,000 | -4,446,000 | -99.98% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,000 | 4,447,000 | -4,446,000 | -99.98% | ||||
| 本年度所需委託監造費。 | 1 | 式 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 21,875,000 | 5,447,000 | 16,428,000 | 301.60% | |||||
| 委託設計費。 | 1 | 式 | 9,082,080 | 9,082,080 | 150,000 | 8,932,080 | 5,954.72% | ||
| 委託監造費。 | 1 | 式 | 11,052,940 | 11,052,940 | 4,477,000 | 6,575,940 | 146.88% | ||
| 委託結構鑑定審查費。 | 1 | 式 | 1,087,680 | 1,087,680 | |||||
| 委託文資審議費。 | 1 | 式 | 652,300 | 652,300 | |||||
| 02臺北市原住民族文化創生基地整體修繕工程(工程費) 本工程為113-115年度連續性 工程,總工程經費原經議會 審定為496,652,000元,因配合 工程實際進度等作業,故延 長計畫期程至116年度,並追 加工程款83,802,000元,總工 程經費擬修正為580,454,000 元,除至以前年度已編列 233,326,000元,本年度續編第 3年經費100,000,000元,餘 247,128,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
100,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 100,000,000 | 4,447,000 | 95,553,000 | 2,148.71% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 100,000,000 | 4,447,000 | 95,553,000 | 2,148.71% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 100,000,000 | 100,000,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 580,454,000 | 5,447,000 | 575,007,000 | 10,556.40% | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 573,934,361 | 573,934,361 | 5,241,597 | 568,692,764 | 10,849.61% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 6,519,639 | 6,519,639 | 205,403 | 6,314,236 | 3,074.07% | ||
| 03凱達格蘭文化館5樓典藏庫房擴增及存放櫃更新工程 本工程為114-115年度連續工 程,總工程費經議會審定為 5,447,000元,除至以前年度 已編列4,447,000元,本年度 編列1,000,000元,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
1,000,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,000,000 | 4,447,000 | -3,447,000 | -77.51% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,000,000 | 4,447,000 | -3,447,000 | -77.51% | ||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 944,012 | 944,012 | |||||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 55,988 | 55,988 | |||||
| 04娜魯灣創藝會所空間整修統包工程(工程費) 本工程為115-116年連續性工 程,總工程經費18,724,000 元,115年編列工程經費 6,062,000元,餘12,662,000元 編列於以後年度,各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
6,062,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,062,000 | 4,447,000 | 1,615,000 | 36.32% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 6,062,000 | 4,447,000 | 1,615,000 | 36.32% | ||||
| 本年度所需設計費。 | 1 | 式 | 390,000 | 390,000 | |||||
| 本年度所需施工費。 | 1 | 式 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
| 本年度所需工程管理費。 | 1 | 式 | 172,000 | 172,000 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 18,724,000 | 5,447,000 | 13,277,000 | 243.75% | |||||
| 設計費。 | 1 | 式 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 施工費。 | 1 | 式 | 17,524,009 | 17,524,009 | 5,241,597 | 12,282,412 | 234.33% | ||
| 工程管理費。 | 1 | 式 | 549,991 | 549,991 | 205,403 | 344,588 | 167.76% | ||
| 05娜魯灣創藝會所空間整修統包工程(專案管理費及監造 費) 本工程為115-116年連續性計 畫,總經費977,000元,115年 編列工程經費326,000元,餘 651,000元編列於以後年度, 各年度資金需求詳如後附分 年資金需求表。 |
326,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 326,000 | 4,447,000 | -4,121,000 | -92.67% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 326,000 | 4,447,000 | -4,121,000 | -92.67% | ||||
| 本年度所需專案管理費。 | 1 | 式 | 111,569 | 111,569 | |||||
| 本年度所需監造費。 | 1 | 式 | 214,431 | 214,431 | |||||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 977,000 | 5,447,000 | -4,470,000 | -82.06% | |||||
| 專案管理費。 | 1 | 式 | 333,708 | 333,708 | |||||
| 監造費。 | 1 | 式 | 643,292 | 643,292 | |||||
| 06北原會館建築物耐震補強工程委託設計技術服務費 | 508,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 508,000 | 4,447,000 | -3,939,000 | -88.58% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 508,000 | 4,447,000 | -3,939,000 | -88.58% | ||||
| 本年度所需委託設計技術服務費。 | 1 | 式 | 508,000 | 508,000 |