預算機關
臺北市政府資訊局
承辦單位
資通安全中心、數位策略中心、系統研發中心、數據治理中心、數位創新中心
預算金額
842,998,000 元()
計畫內容
1.透過從上而下的政策連結、由下而上的需求整合,強化與中央、各縣市政府及民間企業在數位科技
預期成果
1.規劃及推動本府重大資訊政策計畫,提升整體計畫執行效率與品質。2.辦理資訊發展、策略規劃資源導入計畫,以獲得國際最新資訊應用及科技趨勢,全球政府資訊服務
管理經驗,強化本府長期發展計畫。
3.建置本府整體資訊安全政策與資訊建設安全措施,提供本府各項資訊業務安全可信賴之作業環境。
4.深化便民資訊服務整合,擴大便民服務深度與廣度並促進民眾應用及互動交流,打造便捷、安心、
高品質之市政便民應用服務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 資通安全業務 | 較上年度預算數364,139,000元,增加40,593,000元。 | 404,732,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 300,703,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 232,000 | ||||
| 資安職能證照教育訓練。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | ||
| 本府資通安全長及資通安全專職人員教育訓練費(新增)。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 35,520,000 | ||||
| 數位網路線路費用。 | 1 | 年 | 32,820,000 | 32,820,000 | ||
| 市政便民簡訊服務費用。 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 264,529,720 | ||||
| 資通諮詢服務專業人力費用。 | 1 | 年 | 8,600,000 | 8,600,000 | ||
| 資通安全防護維運及授權費。 明細如下: 1.維運費23,888,000元。 2.人力委外費用27,762,000 |
1 | 年 | 80,600,000 | 80,600,000 | ||
| 元。 3.授權費28,950,000元。 |
0 | |||||
| 端點資產管理系統維運及授權費。 明細如下: 1.維運費 680,000元。 2.人力委外費用 850,000元。 3.授權費 20,680,000元。 |
1 | 年 | 22,210,000 | 22,210,000 | ||
| 電子認證系統維運費。明細如下: 1.維運費 3,630,000元。 2.功能調整及移轉費 420,000 元。 3.人力委外費用 1,200,000 元。 |
1 | 年 | 5,250,000 | 5,250,000 | ||
| 資通基礎設施維運及授權費。 明細如下: 1.維運費 18,940,000元。 2.人力委外費用 20,600,000 元。 3.授權費 17,500,000元。 |
1 | 年 | 57,040,000 | 57,040,000 | ||
| 視訊會議維運及授權費。明細如下: 1.維運費 3,000,000元。 2.授權費 1,000,000元。 |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 網路電話維運費。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
| 資通設備管理系統維運費(新增)。 | 1 | 年 | 420,000 | 420,000 | ||
| 虛擬化系統維運費。明細如下: 1.維運費 6,502,000元。 2.人力委外費用 1,200,000 元。 |
1 | 年 | 7,702,000 | 7,702,000 | ||
| 硬體量能檢測服務授權費。 | 1 | 年 | 920,000 | 920,000 | ||
| 臺北市無線網路服務相關費用。 明細如下: 1.無線熱點租用服務 64,787,720元。 2.網路維護費 10,500,000元。 |
1 | 年 | 75,287,720 | 75,287,720 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 224,000 | ||||
| 專家學者出席費。 | 38 | 人、次 | 2,500 | 95,000 | ||
| 資訊業務審查費。 | 1 | 年 | 129,000 | 129,000 | ||
| 2051 | 物品 | 180,000 | ||||
| 資訊用品及零組件。 | 1 | 年 | 180,000 | 180,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 6,430 | ||||
| 辦理資安稽核、評審會相關費用。 | 1 | 年 | 6,430 | 6,430 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,850 | ||||
| 市外出差旅費。 | 7×1 | 人、天 | 1,550 | 10,850 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 61,099,262 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 61,099,262 | ||||
| 資通基礎設施軟硬體購置費用。 明細如下: 1.網路設備及工具購置費 32,999,262元。 2.主機購置費 6,000,000元。 3.軟體購置費 11,000,000元。 |
1 | 年 | 49,999,262 | 49,999,262 | ||
| 資通設備管理系統擴增費用。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
| 電腦主機房優化及規劃相關費用。 明細如下: 1.機櫃設備優化 1,500,000 元。 2.空調、電力、環控優化 3,500,000元。 3.機房監控室、研討室優化 2,600,000元。 |
1 | 年 | 7,600,000 | 7,600,000 | ||
| 00-本府雲端機房運算資源池建置案 本項係113-118年度連續計 畫,總經費經議會審定為 83,200,000元,除以前年度編 列23,296,000元外,本年度編 列14,976,000元,餘44,928,000 元編列於以後年度,其各年 度資金需求詳如後附分年資 金需求表。 |
14,976,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 14,976,000 | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 14,976,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 14,976,000 | 14,976,000 | ||
| 03-110年個人電腦租賃費本項係110-115年度連續計 畫,總經費經議會審定為 1,731,510元(不含110年度已編 列359,000元),除以前年度已 編列1,568,160元外,本年度 編列最後一年經費163,350 元,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
163,350 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 163,350 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 163,350 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 163,350 | 163,350 | ||
| 04-111年個人電腦租賃費本項係111-116年度連續計 畫,總經費經議會審定為 1,710,000元,除以前年度已 編列1,236,564元外,本年度 編列310,188元,餘163,248元 編列於以後年度,其各年度 資金需求詳如後附分年資金 需求表。 |
310,188 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 310,188 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 310,188 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 310,188 | 310,188 | ||
| 05-112年個人電腦租賃費本項係112-117年度連續計 畫,總經費經議會審定為 1,026,000元,除以前年度已 編列522,000元外,本年度編 列169,200元,餘334,800元編 列於以後年度,其各年度資 金需求詳如後附分年資金需 求表。 |
169,200 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 169,200 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 169,200 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 169,200 | 169,200 | ||
| 06-113年個人電腦租賃費本項係113-118年度連續計 畫,總經費經議會審定為 502,000元,除以前年度已編 列174,400元外,本年度編列 84,600元,餘243,000元編列於 |
84,600 | |||||
| 以後年度,其各年度資金需 求詳如後附分年資金需求 表。 |
0 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 84,600 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 84,600 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 84,600 | 84,600 | ||
| 08-儲存及相關設備汰換本項係113-118年度連續計 畫,總經費經議會審定為 44,800,000元,除以前年度已 編列13,440,000元外,本年度 編列8,960,000元,餘 22,400,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
8,960,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 8,960,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 8,960,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 8,960,000 | 8,960,000 | ||
| 09-114年個人電腦租賃費本項係114-119年度連續計 畫,總經費經議會審定為 829,350元,除以前年度已編 列173,000元外,本年度編列 144,000元,餘512,350元編列 於以後年度,其各年度資金 需求詳如後附分年資金需求 表。 |
144,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 144,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 144,000 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 144,000 | 144,000 | ||
| 10-115年個人電腦租賃費本項係115-120年度連續計 畫,總經費為684,000元,本 年度編列122,400元,餘 561,600元編列於以後年度, 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
122,400 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 122,400 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 122,400 | ||||
| 本年度所需電腦租賃費。 | 1 | 年 | 122,400 | 122,400 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 684,000 | |||||
| 桌上型電腦(含筆電)租賃費。 | 20 | 臺 | 34,200 | 684,000 | ||
| 11-本府網路電話設備汰換本項係115-116年度連續計 畫,總經費為14,000,000元, 本年度編列7,000,000元,餘 7,000,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
7,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 7,000,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 7,000,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 14,000,000 | |||||
| 本府網路電話設備汰換。 | 1 | 式 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 12-資通安全業務系統開發本項係115-116年度連續計 畫,總經費為10,500,000元, 本年度編列5,000,000元,餘 5,500,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
5,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,000,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 5,000,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 10,500,000 | |||||
| 資通安全業務系統開發。 | 1 | 式 | 10,500,000 | 10,500,000 | ||
| 13-零信任認證系統開發本項係115-116年度連續計 畫,總經費為12,000,000元, 本年度編列6,000,000元,餘 6,000,000元編列於以後年 度,其各年度資金需求詳如 後附分年資金需求表。 |
6,000,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,000,000 | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 6,000,000 | ||||
| 本年度所需經費。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
| 總工程費(或總經費)明細如下: | 12,000,000 | |||||
| 零信任認證系統開發。 | 1 | 式 | 12,000,000 | 12,000,000 |