資料來源:02003公管中心第44頁
預算機關
臺北市市政大樓公共事務管理中心
承辦單位
事務管理組、機電作業組及安全防護組
預算金額
495,083,000 元(
計畫內容
 1.更新市政大樓機電設備,提升設備使用能效。
預期成果
 延長市政大樓建築物之使用壽年及提高市民洽公及員工辦公之服務品質,並達到零碳、智慧化建築目標。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
11 其他修建工程 較上年度預算數330,778,000元,增加164,305,000元。 495,083,000 330,778,000 164,305,000 49.67%
3000 設備及投資 203 24,323,000 -24,322,797 -100.00%
3010 房屋建築及設備費 203 24,323,000 -24,322,797 -100.00%
配合預算編列至千元,增列進位數203元。 1 203 203
01市政大樓機電設備更新工程
本工程為114-115年度連續工
程,總工程費編列187,803,000
元,除至以前年度已編列
23,128,000元,本年度續編列
最後1年度經費164,675,000
元,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
164,675,000
3000 設備及投資 164,675,000 24,323,000 140,352,000 577.03%
3010 房屋建築及設備費 164,675,000 24,323,000 140,352,000 577.03%
本年度所需施工費。 1 157,881,351 157,881,351 21,536,595 136,344,756 633.08%
本年度所需委託技術服務費。 1 6,760,396 6,760,396 2,739,677 4,020,719 146.76%
本年度所需工程管理費。 1 33,253 33,253 46,728 -13,475 -28.84%
02市政大樓空調設備更新工程 49,202,704 53,029,000 -3,826,296 -7.22%
3000 設備及投資 49,202,704 24,323,000 24,879,704 102.29%
3010 房屋建築及設備費 49,202,704 24,323,000 24,879,704 102.29%
施工費。 1 46,704,304 46,704,304 143,335,457 -96,631,153 -67.42%
委託技術服務費。 1 2,411,394 2,411,394 6,009,614 -3,598,220 -59.87%
工程管理費。 1 87,006 87,006 68,929 18,077 26.23%
03市政大樓核心區廁所整修工程 23,399,866 16,621,000 6,778,866 40.78%
3000 設備及投資 23,399,866 24,323,000 -923,134 -3.80%
3010 房屋建築及設備費 23,399,866 24,323,000 -923,134 -3.80%
施工費。 1 21,263,816 21,263,816 143,335,457 -122,071,641 -85.16%
委託技術服務費。 1 1,756,050 1,756,050 6,009,614 -4,253,564 -70.78%
工程管理費。 1 380,000 380,000 68,929 311,071 451.29%
04延壽計畫-市政大樓中庭改造及採光罩汰換工程
本工程為114-115年度連續工
程,總工程費編列99,682,000
元,除至以前年度已編列
67,200,000元,本年度續編列
最後1年度經費32,482,000元,
其各年度資金需求詳如後附
分年資金需求表。
32,482,000
3000 設備及投資 32,482,000 24,323,000 8,159,000 33.54%
3010 房屋建築及設備費 32,482,000 24,323,000 8,159,000 33.54%
本年度所需施工費。 1 30,082,000 30,082,000 21,536,595 8,545,405 39.68%
本年度所需委託技術服務費。 1 2,100,000 2,100,000 2,739,677 -639,677 -23.35%
本年度所需工程管理費。 1 300,000 300,000 46,728 253,272 542.01%
05延壽計畫-市政大樓共用會議室全面整修暨設備購置工 55,538,000

本工程為114-116年度連續工
程,總工程費編列145,538,000
元,除至以前年度已編列
28,793,000元,本年度續編列
55,538,000元,餘61,207,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
0
3000 設備及投資 55,538,000 24,323,000 31,215,000 128.34%
3010 房屋建築及設備費 55,538,000 24,323,000 31,215,000 128.34%
本年度所需施工費。 1 50,441,000 50,441,000 21,536,595 28,904,405 134.21%
本年度所需委託技術服務費。 1 4,447,000 4,447,000 2,739,677 1,707,323 62.32%
本年度所需工程管理費。 1 650,000 650,000 46,728 603,272 1,291.03%
06延壽計畫-市政大樓辦公室內部裝修及空間改置工程
本工程為114-116年度連續工
程,總工程費編列128,467,000
元,除至以前年度已編列
80,120,000元,本年度續編列
10,908,000元,餘37,439,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
10,908,000
3000 設備及投資 10,908,000 24,323,000 -13,415,000 -55.15%
3010 房屋建築及設備費 10,908,000 24,323,000 -13,415,000 -55.15%
本年度所需施工費。 1 8,657,000 8,657,000 21,536,595 -12,879,595 -59.80%
本年度所需委託技術服務費。 1 1,851,000 1,851,000 2,739,677 -888,677 -32.44%
本年度所需工程管理費。 1 400,000 400,000 46,728 353,272 756.02%
07智慧化計畫-市政大樓中控暨安全防護系統升級工程
本工程為114-116年度連續工
程,總工程費編列126,083,000
元,除至以前年度已編列
36,099,000元,本年度續編列
56,901,000元,餘33,083,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
56,901,000
3000 設備及投資 56,901,000 24,323,000 32,578,000 133.94%
3010 房屋建築及設備費 56,901,000 24,323,000 32,578,000 133.94%
本年度所需施工費。 1 52,302,000 52,302,000 21,536,595 30,765,405 142.85%
本年度所需委託技術服務費。 1 3,799,000 3,799,000 2,739,677 1,059,323 38.67%
本年度所需工程管理費。 1 800,000 800,000 46,728 753,272 1,612.04%
08智慧化計畫-市政大樓環境品質監控及管理系統更新工

本工程為114-116年度連續工
程,總工程費編列149,414,000
元,除至以前年度已編列
24,323,000元,本年度續編列
85,365,000元,餘39,726,000元
編列於以後年度,其各年度
資金需求詳如後附分年資金
需求表。
85,365,000
3000 設備及投資 85,365,000 24,323,000 61,042,000 250.96%
3010 房屋建築及設備費 85,365,000 24,323,000 61,042,000 250.96%
本年度所需施工費。 1 83,144,483 83,144,483 21,536,595 61,607,888 286.06%
本年度所需委託技術服務費。 1 2,209,417 2,209,417 2,739,677 -530,260 -19.35%
本年度所需工程管理費。 1 11,100 11,100 46,728 -35,628 -76.25%
09市政大樓地下1、2樓公共空間改造工程
本工程為115-116年度新興連
續工程,總工程費編列
92,686,000元,本年度編列第1
年經費10,540,000元,餘
82,146,000元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
10,540,000
3000 設備及投資 10,540,000 24,323,000 -13,783,000 -56.67%
3010 房屋建築及設備費 10,540,000 24,323,000 -13,783,000 -56.67%
本年度所需施工費。 1 9,583,284 9,583,284 21,536,595 -11,953,311 -55.50%
本年度所需委託技術服務費。 1 688,955 688,955 2,739,677 -2,050,722 -74.85%
本年度所需工程管理費。 1 267,761 267,761 46,728 221,033 473.02%
總工程費(或總經費)明細如下: 92,686,000 149,414,000 -56,728,000 -37.97%
施工費。 1 85,476,105 85,476,105 143,335,457 -57,859,352 -40.37%
委託技術服務費。 1 5,316,566 5,316,566 6,009,614 -693,048 -11.53%
工程管理費。 1 1,893,329 1,893,329 68,929 1,824,400 2,646.78%
10市政大樓消防設備更新工程
本工程為115-116年度新興連
續工程,總工程費編列
77,992,460元,本年度編列第1
年經費1,828,822元,餘
76,163,638元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
1,828,822
3000 設備及投資 1,828,822 24,323,000 -22,494,178 -92.48%
3010 房屋建築及設備費 1,828,822 24,323,000 -22,494,178 -92.48%
本年度所需施工費。 1 642,407 642,407 21,536,595 -20,894,188 -97.02%
本年度所需委託技術服務費。 1 1,082,047 1,082,047 2,739,677 -1,657,630 -60.50%
本年度所需工程管理費。 1 104,368 104,368 46,728 57,640 123.35%
總工程費(或總經費)明細如下: 77,992,460 149,414,000 -71,421,540 -47.80%
施工費。 1 74,236,870 74,236,870 143,335,457 -69,098,587 -48.21%
委託技術服務費。 1 3,606,822 3,606,822 6,009,614 -2,402,792 -39.98%
工程管理費。 1 148,768 148,768 68,929 79,839 115.83%
11市政大樓中央區電梯更新工程
本工程為115-116年度新興連
續工程,總工程費編列
90,424,705元,本年度編列第1
年經費4,242,405元,餘
86,182,300元編列於以後年
度,其各年度資金需求詳如
後附分年資金需求表。
4,242,405
3000 設備及投資 4,242,405 24,323,000 -20,080,595 -82.56%
3010 房屋建築及設備費 4,242,405 24,323,000 -20,080,595 -82.56%
本年度所需施工費。 1 2,816,836 2,816,836 21,536,595 -18,719,759 -86.92%
本年度所需委託技術服務費。 1 1,304,233 1,304,233 2,739,677 -1,435,444 -52.39%
本年度所需工程管理費。 1 121,336 121,336 46,728 74,608 159.66%
總工程費(或總經費)明細如下: 90,424,705 149,414,000 -58,989,295 -39.48%
施工費。 1 86,166,865 86,166,865 143,335,457 -57,168,592 -39.88%
委託技術服務費。 1 4,103,204 4,103,204 6,009,614 -1,906,410 -31.72%
工程管理費。 1 154,636 154,636 68,929 85,707 124.34%