預算機關
臺北市政府秘書處
承辦單位
總務組
預算金額
6,154,000 元()
計畫內容
1.綜理市政業務,加強各機關間橫向聯繫與協調,提高行政效率。2.巡視督導各機關市政建設情形及改進事項。
預期成果
本計畫係經常性工作,須賡續辦理,並依照計畫內容及預定進度,達成促進本市建設及增進市民福祉之預期效益。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 綜理市政工作 | 較上年度預算數6,154,000元,無增減。 | 6,154,000 | 6,155,000 | -1,000 | -0.02% | |||
| 2000 | 業務費 | 6,154,000 | 6,155,000 | -1,000 | -0.02% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 79,600 | 80,600 | -1,000 | -1.24% | ||||
| 各種重要會議庶務餐點等費用。 | 1 | 年 | 79,241 | 79,241 | 80,241 | -1,000 | -1.25% | ||
| 配合預算編列至千元,增列進位數359元。 | 1 | 年 | 359 | 359 | 359 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公業務計程車費。 | 1320 | 車次 | 300 | 396,000 | 396,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 5,678,400 | 5,678,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 市長特別費。 | 12 | 月 | 150,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 副市長特別費。 | 3×12 | 人、月 | 75,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 秘書長特別費。 | 12 | 月 | 39,700 | 476,400 | 476,400 | 0 | 0.00% | ||
| 副秘書長特別費。 | 3×12 | 人、月 | 19,500 | 702,000 | 702,000 | 0 | 0.00% |