資料來源:115-勞動部勞動力發展署及所屬單位預算案-單位預算案第175頁
預算機關
勞動部勞動力發展署
承辦單位
預算金額
515,419,000 元(
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、資訊室及法務室等 各項一般行政工作,內含: 1.文書、事務、財物管理。 2.歲計與會計管理。 3.人事管理與查核等事項。 4.資訊業務管理。 5.法務業務管理。  
預期成果
1.完成良好機關管理工作,俾有助於業務之順利進行。 2.加強辦公室自動化,提升行政效率。 3.對人民不服所屬機關(構)之處分提起訴願案件,共召開  4次訴願審議委員會加以審議,並依訴願法規定期限完  成訴願決定。 4.舉辦4場法制教育講習,俾利增進本署及所屬機關(構)  人員之法治素養。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 職員233人,技工1人,駕駛1人,工友3人,聘用
人員12人,約僱人員7人,計需人事費348,040千
元。
348,040,000 327,756,000 20,284,000 6.19%
1000 人事費 348,040,000 327,756,000 20,284,000 6.19%
1015 法定編制人員待遇 208,647,000 201,783,000 6,864,000 3.40%
1020 約聘僱人員待遇 16,069,000 10,434,000 5,635,000 54.01%
1025 技工及工友待遇 2,349,000 3,691,000 -1,342,000 -36.36%
1030 獎金 52,981,000 48,971,000 4,010,000 8.19%
1035 其他給與 4,477,000 4,144,000 333,000 8.04%
1040 加班費 16,447,000 14,318,000 2,129,000 14.87%
1050 退休離職儲金 24,509,000 24,228,000 281,000 1.16%
1055 保險 22,561,000 20,187,000 2,374,000 11.76%