資料來源:115-勞動部單位預算案-單位預算案第58頁
預算機關
勞動部
承辦單位
預算金額
639,101,000 元(
計畫內容
本計畫包括秘書處、參事室、會計處、人事處、政風處、 統計處及資訊處等辦理下列各項一般行政工作: 1.文書、事務及財物管理事項。 2.歲計與會計事項。 3.人事管理事項。 4.辦理政風業務。 5.辦理勞動統計工作。 6.辦理勞動資訊業務。  
預期成果
完成良好機關管理工作,俾助於業務之順利推展。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 職員301人,技工5人,駕駛4人,工友4人,聘用
人員15人,約僱人員3人,計需人事費478,621千
元。
478,621,000 450,389,000 28,232,000 6.27%
1000 人事費 478,621,000 450,389,000 28,232,000 6.27%
1010 政務人員待遇 7,458,000 7,239,000 219,000 3.03%
1015 法定編制人員待遇 289,616,000 272,563,000 17,053,000 6.26%
1020 約聘僱人員待遇 14,045,000 13,386,000 659,000 4.92%
1025 技工及工友待遇 6,066,000 6,844,000 -778,000 -11.37%
1030 獎金 70,737,000 64,931,000 5,806,000 8.94%
1035 其他給與 5,466,000 5,498,000 -32,000 -0.58%
1040 加班費 19,920,000 19,963,000 -43,000 -0.22%
1045 退休退職給付 1,019,000 575,000 444,000 77.22%
1050 退休離職儲金 32,778,000 31,441,000 1,337,000 4.25%
1055 保險 31,516,000 27,949,000 3,567,000 12.76%