預算機關
勞動部
承辦單位
預算金額
639,101,000 元()
計畫內容
本計畫包括秘書處、參事室、會計處、人事處、政風處、
統計處及資訊處等辦理下列各項一般行政工作:
1.文書、事務及財物管理事項。
2.歲計與會計事項。
3.人事管理事項。
4.辦理政風業務。
5.辦理勞動統計工作。
6.辦理勞動資訊業務。
預期成果
完成良好機關管理工作,俾助於業務之順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員301人,技工5人,駕駛4人,工友4人,聘用 人員15人,約僱人員3人,計需人事費478,621千 元。 |
478,621,000 | 450,389,000 | 28,232,000 | 6.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 478,621,000 | 450,389,000 | 28,232,000 | 6.27% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,458,000 | 7,239,000 | 219,000 | 3.03% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 289,616,000 | 272,563,000 | 17,053,000 | 6.26% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 14,045,000 | 13,386,000 | 659,000 | 4.92% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,066,000 | 6,844,000 | -778,000 | -11.37% | ||||
| 1030 | 獎金 | 70,737,000 | 64,931,000 | 5,806,000 | 8.94% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,466,000 | 5,498,000 | -32,000 | -0.58% | ||||
| 1040 | 加班費 | 19,920,000 | 19,963,000 | -43,000 | -0.22% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,019,000 | 575,000 | 444,000 | 77.22% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,778,000 | 31,441,000 | 1,337,000 | 4.25% | ||||
| 1055 | 保險 | 31,516,000 | 27,949,000 | 3,567,000 | 12.76% |