預算機關
交通部航港局
承辦單位
預算金額
894,971,000 元()
計畫內容
人員維持及基本行政工作維持相關費用。
預期成果
執行一般性行政管理工作,直接或間接達成本局年度施政
目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員614人、技工115人、聘用人員1人、約僱人 員2人及工友2人,合計734人之有關人事費,計 編列889,215千元,經費如下: 1.法定編制人員待遇536,816千元:編制內職員 年需經費。 2.約聘僱人員待遇2,120千元:約聘僱人員年需 經費。 3.技工及工友待遇48,022千元:技工及工友年需 經費。 4.獎金136,123千元: (1)考績獎金60,601千元。 (2)特殊公勳獎賞600千元。 (3)年終工作獎金74,922千元。 5.其他給與11,662千元: (1)休假補助11,646千元。 (2)其他補助16千元。 6.加班費31,548千元: (1)超時加班費11,212千元。 (2)不休假加班費20,336千元。 7.退休退職給付3,352千元。 8.退休離職儲金63,356千元: (1)公務人員提撥金52,327千元。 (2)約聘僱人員提撥金1,199千元。 (3)技工及工友提撥金9,830千元。 9.保險56,216千元: (1)健保保險補助35,088千元。 (2)公保保險補助16,287千元。 (3)勞保保險補助4,841千元。 |
889,215,000 | 870,620,000 | 18,595,000 | 2.14% | |||
| 1000 | 人事費 | 889,215,000 | 870,620,000 | 18,595,000 | 2.14% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 536,816,000 | 532,051,000 | 4,765,000 | 0.90% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,120,000 | 2,066,000 | 54,000 | 2.61% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 48,022,000 | 45,856,000 | 2,166,000 | 4.72% | ||||
| 1030 | 獎金 | 136,123,000 | 132,405,000 | 3,718,000 | 2.81% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 11,662,000 | 11,603,000 | 59,000 | 0.51% | ||||
| 1040 | 加班費 | 31,548,000 | 30,657,000 | 891,000 | 2.91% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,352,000 | 1,690,000 | 1,662,000 | 98.34% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 63,356,000 | 60,310,000 | 3,046,000 | 5.05% | ||||
| 1055 | 保險 | 56,216,000 | 53,982,000 | 2,234,000 | 4.14% |