預算機關
運動部
承辦單位
預算金額
736,463,000 元()
計畫內容
人員維持、基本行政工作維持、綜合規劃業務、資通訊管
理業務。
預期成果
依預定計畫執行,達成工作目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員288人,工友1人,技工2人,駕駛3人,聘用 22人,合計316人,年需人事費416,224千元。 |
416,224,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 416,224,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,411,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 223,148,000 | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 30,652,000 | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,550,000 | ||||
| 1030 | 獎金 | 38,668,000 | ||||
| 1035 | 其他給與 | 7,658,000 | ||||
| 1040 | 加班費 | 34,633,000 | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 41,498,000 | ||||
| 1055 | 保險 | 30,006,000 |