預算機關
僑務委員會
承辦單位
預算金額
472,501,000 元()
計畫內容
一般經常性行政業務,包括秘書、人事、主計暨資訊等室
業務。
預期成果
以良好之行政管理,協助本會業務之順利推行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定,計 列人事費395,617千元,其內容如下: 1.本會預算員額職員238人,技工、工友及駕駛6 人,約聘僱人員15人,本會人員合計259人, 計需人事費355,792千元。 2.本會駐外預算員額59人所需退休離職儲金及保 險等,計需人事費39,825千元。 |
395,617,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 395,617,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,873,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 221,528,000 | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,117,000 | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,647,000 | ||||
| 1030 | 獎金 | 51,610,000 | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,278,000 | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,844,000 | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,151,000 | ||||
| 1055 | 保險 | 54,569,000 |