資料來源:115-僑務委員會主管(單位)預算案(第1冊)-單位預算案第96頁
預算機關
僑務委員會
承辦單位
預算金額
472,501,000 元(
計畫內容
一般經常性行政業務,包括秘書、人事、主計暨資訊等室 業務。  
預期成果
以良好之行政管理,協助本會業務之順利推行。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定,計
列人事費395,617千元,其內容如下:
1.本會預算員額職員238人,技工、工友及駕駛6
 人,約聘僱人員15人,本會人員合計259人,
 計需人事費355,792千元。
2.本會駐外預算員額59人所需退休離職儲金及保
 險等,計需人事費39,825千元。
395,617,000 372,970,000 22,647,000 6.07%
1000 人事費 395,617,000 372,970,000 22,647,000 6.07%
1010 政務人員待遇 4,873,000 4,873,000 0 0.00%
1015 法定編制人員待遇 221,528,000 216,941,000 4,587,000 2.11%
1020 約聘僱人員待遇 9,117,000 8,476,000 641,000 7.56%
1025 技工及工友待遇 2,647,000 2,647,000 0 0.00%
1030 獎金 51,610,000 51,606,000 4,000 0.01%
1035 其他給與 4,278,000 4,226,000 52,000 1.23%
1040 加班費 14,844,000 14,710,000 134,000 0.91%
1050 退休離職儲金 32,151,000 31,724,000 427,000 1.35%
1055 保險 54,569,000 37,767,000 16,802,000 44.49%