預算機關
財政部賦稅署
承辦單位
預算金額
409,946,000 元()
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理,包括秘書作業、人事
作業、政風作業、主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門,使各計畫得以順利推動,並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列職員227人、工友5人、技工2 人、駕駛1人、約僱人員1人,共236人所需之人 事費377,056千元(含考績獎金25,611千元;服務 獎章獎勵金170千元;稅務獎勵金32,000千元; 年終加發一個半月工作獎金27,936千元;依據行 政院訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦 法所需退休人員之年終慰問金207千元等)。 |
377,056,000 | 367,287,000 | 9,769,000 | 2.66% | |||
| 1000 | 人事費 | 377,056,000 | 367,287,000 | 9,769,000 | 2.66% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 221,316,000 | 214,860,000 | 6,456,000 | 3.00% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 484,000 | 470,000 | 14,000 | 2.98% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,152,000 | 4,334,000 | -1,182,000 | -27.27% | ||||
| 1030 | 獎金 | 85,924,000 | 82,574,000 | 3,350,000 | 4.06% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,808,000 | 3,800,000 | 8,000 | 0.21% | ||||
| 1040 | 加班費 | 18,231,000 | 17,724,000 | 507,000 | 2.86% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 24,100,000 | 23,177,000 | 923,000 | 3.98% | ||||
| 1055 | 保險 | 20,041,000 | 20,153,000 | -112,000 | -0.56% |