資料來源:115-財政部國庫署單位預算案-單位預算案第52頁
預算機關
財政部國庫署
承辦單位
預算金額
234,541,000 元(
計畫內容
廣籌歲入財源,支應政務推動;強化庫政管理,健全國庫 及出納制度;精進國庫集中支付業務,確保庫款支付安全 ,提升服務品質;強化債務管理,健全各級政府財政;協 助改善地方財政,提升地方財政自主;強化公股管理,維 護國庫權益;強化菸酒市場產銷機制,提升菸酒業務管理 效能;國庫業務資訊應用環境、服務及資通安全之策略規 劃、執行、推動與管理;檢討公益彩券發行管理法制。  
預期成果
1.廣籌歲入財源支應政務推動。 2.實地訪查國庫經辦行代庫業務及中央機關出納業務,提  升國庫服務效能及落實出納內控機制。 3.辦理中央政府國庫集中支付業務。   (1)嚴密預算管制,確保庫款支付安全。   (2)推動支付管制資料電腦自動化處理機制,以提升支     付作業效能,達節能減碳與文書減量等目標。   (3)精進集中支付作業方式,以提升服務品質,落實政     府電子化政策,確保與提升國庫集中支付安全、效     率、效能及服務。 4.依據公共債務法規,按月監管各級政府舉借狀況,以落  實對公共債務之監督管理。 5.賡續推動定期適量發行公債及國庫券,促進資本市場發  展。並透過債務基金償還中央政府到期債務,以調整債  務結構,平衡代際負擔。 6.提升地方財政適足性及自主性,落實地方財政自我負責  。 7.持續進行公股股權管理業務,以促進公股事業強化公司  治理及風險管理,提升經營績效,增進國庫權益。 8.強化菸酒管理效能,提升國內產製水平。   (1)健全菸酒市場秩序,加強菸酒法令之宣導推廣。   (2)強化菸酒查緝機制,保障合法業者權益。   (3)賡續辦理優質酒類認證制度,維護消費者健康。   (4)執行進口酒類衛生查驗,強化酒品衛生。 9.推動國庫資訊系統現代化,落實資訊安全管理制度,強  化庫政資訊管理功能。 10.促進公益彩券發行管理之合理化。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 國庫及支付管理 本分支計畫係為辦理研修國庫法規,加強國庫行
政自動化作業及各級代庫機構便民服務措施,提
升國庫管理效率及廣籌歲入財源支應政務推動,
以及辦理庫款支付業務等所需經費,其內容如下

1.通訊費19,728千元:
 (1)辦理庫款支付業務所需跨行通匯作業手續
   費19,043千元。
 (2)辦理庫款支付業務所需郵寄國庫支票郵資1
   90千元。
 (3)公務聯繫用電話費及郵資495千元。
2.按日按件計資酬金29千元:財政相關議題諮詢
 會議之專家學者出席費,及相關資料翻譯與法
 規英譯審查所需經費。
3.物品93千元:
 (1)業務所需事務用品及文具紙張等62千元。
 (2)使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消
   耗品31千元。
4.一般事務費2,649千元:
 (1)辦理歲入預算籌編、模擬問答、庫政業務
   及各項會議資料印製費與其他雜支等33千
   元。
 (2)辦理國庫管理及出納內控研習班資料印製
   等所需經費3千元。
 (3)辦理涉外業務相關費用5千元。
 (4)辦理國際財政研討會等相關經費46千元。
 (5)國庫集中支付作業法令彙編印製費等18千
   元。
 (6)國庫支票信封印製費36千元。
 (7)辦理憑單收件、紀錄單列印裝訂、支付資
   料登錄及整理等經費2,508千元。
5.國內旅費167千元:
 (1)實地訪查國庫經辦行代辦國庫業務及中央
   機關出納業務,暨參與行政院動員會報講
   習及訪查業務等所需旅費60千元。
 (2)訪查電子支付機關作業情形等旅費72千元
   。
 (3)參加會議旅費35千元。
6.短程車資18千元:短程洽公所需車資。
7.雜項設備費250千元:汰換國庫支票電動蓋印
 機1台。
22,934,000
2000 業務費 22,684,000 425,000 22,259,000 5,237.41%
2009 通訊費 19,728,000
2036 按日按件計資酬金 29,000 2,000 27,000 1,350.00%
2051 物品 93,000
2054 一般事務費 2,649,000 244,000 2,405,000 985.66%
2072 國內旅費 167,000 75,000 92,000 122.67%
2084 短程車資 18,000 14,000 4,000 28.57%
3000 設備及投資 250,000
3035 雜項設備費 250,000