預算機關
外交部
承辦單位
預算金額
9,421,048,000 元()
計畫內容
1.國內外人員維持費用。
2.本部及台灣美國事務委員會等一般性行政管理事務及外
交志工業務等。
3.檔案管理及史料編撰。
4.推動外交行政電子化(E化)及資訊安全維護業務。
預期成果
1.維持工作環境整潔,加強安全措施,提高工作效率並加
強檔案管理,以支援各單位運作順利達成任務。
2.全面提升同仁資訊能力,以強化資訊流通、管理、運用
之效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫依規定編列國內及駐外館處人員人事費, 計需8,665,053千元,主要內容如下: 1.本部等各單位編列政務人員4人、職員761人、 技工11人、駕駛14人、工友13人、約聘僱人員 104人及駐警12人,合計919人,計需經費1,27 6,474千元。 2.駐外使領113個單位(含常駐WTO代表團)、駐外 經濟55個單位、駐外教育27個單位、駐外觀光 13個單位、駐外僑務39個單位、駐外科技17個 單位、駐外文化17個單位、駐外核安4個單位 、駐外金融4個單位、駐外醫療衛生5個單位、 駐外漁業6個單位、駐外勞動3個單位、駐外財 政2個單位、駐外農業5個單位、駐外退輔1個 單位及駐外環境2個單位等人事費,編列特任 大使及代表17人、職雇員1,889人、聘用人員4 6人,合計1,952人,計需經費7,388,579千元 。 |
8,665,053,000 | |||
| 1000 | 人事費 | 8,665,053,000 | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 113,370,000 | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 5,620,201,000 | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 179,118,000 | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,979,000 | ||||
| 1030 | 獎金 | 806,834,000 | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,034,597,000 | ||||
| 1040 | 加班費 | 229,902,000 | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 28,501,000 | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 185,866,000 | ||||
| 1055 | 保險 | 454,685,000 |