預算機關
空中勤務總隊
承辦單位
預算金額
512,207,000 元()
計畫內容
為推行本總隊一般行政管理工作。
預期成果
達成各項採購計畫,確保後勤支援效能目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係職員183人、聘用人員56人、約僱人員1 3人、技工4人、駕駛1人、工友4人,共計261人 ,所需人員待遇、年終工作獎金、考績獎金及退 休離職儲金、年終慰問金、休假補助、空勤人員 飛航鐘點費、飛航人員攬才留才獎助金、加班費 、醫療照護實施方案(現職人員)、公保、勞保保 險費、全民健保保險費政府應負擔部分。 |
474,296,000 | 467,087,000 | 7,209,000 | 1.54% | |||
| 1000 | 人事費 | 474,296,000 | 467,087,000 | 7,209,000 | 1.54% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 1,888,000 | 1,831,000 | 57,000 | 3.11% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 187,876,000 | 187,823,000 | 53,000 | 0.03% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 63,890,000 | 58,482,000 | 5,408,000 | 9.25% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,161,000 | 4,955,000 | -794,000 | -16.02% | ||||
| 1030 | 獎金 | 50,315,000 | 49,636,000 | 679,000 | 1.37% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 85,343,000 | 84,433,000 | 910,000 | 1.08% | ||||
| 1040 | 加班費 | 34,477,000 | 34,273,000 | 204,000 | 0.60% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 20,539,000 | 20,104,000 | 435,000 | 2.16% | ||||
| 1055 | 保險 | 25,807,000 | 25,550,000 | 257,000 | 1.01% |