預算機關
內政部
承辦單位
預算金額
759,366,000 元()
計畫內容
1.辦理資訊服務規劃、資通訊基礎設施維運及推動本部資
訊安全相關業務。
2.辦理本部行政資訊服務開發及維護。
3.辦理戶役政資訊運用及管理業務。
4.辦理本部資訊服務大樓重建工程計畫。
5.辦理行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫。
6.辦理國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫-門牌
資料供應及服務強化。
7.辦理智慧政府數位化精進發展計畫-數位戶政服務智慧
秘書計畫。
8.辦理自然人憑證多元身分識別作業及管理。
計畫內容:
1.辦理資訊服務規劃、資通訊基礎設施維運及推動本部資
訊安全相關業務。
2.辦理本部行政資訊服務開發及維護。
3.辦理戶役政資訊運用及管理業務。
4.辦理本部資訊服務大樓重建工程計畫。
5.辦理行政部門關鍵民生系統精進雲端備份及回復計畫。
6.辦理國土空間資訊數位基礎建設及加值應用計畫-門牌
資料供應及服務強化。
7.辦理智慧政府數位化精進發展計畫-數位戶政服務智慧
秘書計畫。
8.辦理自然人憑證多元身分識別作業及管理。
預期成果
1.整體規劃設計資訊服務及建置資通訊基礎設施安全作業
環境。
2.有效運用電腦資源奠定內政業務資訊化之基礎,以提升
行政效能,加強便民服務。
3.發揮戶役政資訊系統加值服務功能,維護並加強系統之
功效。
4.重建本部資訊服務大樓,以提供安全穩固的辦公環境及
完善的資通訊系統服務。
5.建置戶役地政雲端系統及雲端備份機制,維持系統核心
功能與資料可用性。
6.建置門牌供應雲端服務及門牌3D化作業,強化雲端維護
管理及供應系統,提升資料品質加強隱私保護。
7.辦理AI導入戶政資訊服務及建立內政領域資料匯流平台
。
8.優化自然人憑證資訊系統服務、強化資訊安全、提升系
統效能及維運等業務。
預期成果:
1.整體規劃設計資訊服務及建置資通訊基礎設施安全作業
環境。
2.有效運用電腦資源奠定內政業務資訊化之基礎,以提升
行政效能,加強便民服務。
3.發揮戶役政資訊系統加值服務功能,維護並加強系統之
功效。
4.重建本部資訊服務大樓,以提供安全穩固的辦公環境及
完善的資通訊系統服務。
5.建置戶役地政雲端系統及雲端備份機制,維持系統核心
功能與資料可用性。
6.建置門牌供應雲端服務及門牌3D化作業,強化雲端維護
管理及供應系統,提升資料品質加強隱私保護。
7.辦理AI導入戶政資訊服務及建立內政領域資料匯流平台
。
8.優化自然人憑證資訊系統服務、強化資訊安全、提升系
統效能及維運等業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 資訊服務及基礎設施安全管理 | 1.維持本部電腦及其周邊設備之正常運作及機房 暨辦公區域門禁系統維護,所需業務費3,092 千元。(資訊服務費2,781千元、物品311千元) 2.維護本部資訊作業基礎環境,含資訊硬體設備 維護及軟體授權費、主機、區域網路及個人電 腦間連線環境、通訊機房溫濕度環控、不斷電 設備系統等,所需業務費7,306千元。(資訊服 務費) 3.依據資通安全管理法辦理本部資訊安全監控防 護、資安健診、弱點掃描、滲透測試、跳板機 連線軟體維護、政府組態基準設置、資通安全 管理制度及個資保護管理制度等業務費30,400 千元(資通安全經費)。(資訊服務費) 4.舉辦各項電腦專業訓練及相關業務講習等業務 費255千元。(教育訓練費45千元、按日按件計 資酬金100千元、物品15千元、一般事務費95 千元) 5.資訊服務司及通訊機房水電費、設施及機械設 備維護及環境清潔等行政支援作業,所需業務 費7,533千元。(水電費4,061千元、通訊費900 千元、其他業務租金118千元、物品340千元、 一般事務費1,407千元、房屋建築養護費85千 元、設施及機械設備養護費87千元、國內旅費 365千元、短程車資170千元) 6.內政資料中心機櫃租賃及內外網網路通訊費等 所需業務費14,607千元。(通訊費7,946千元、 資訊服務費6,661千元) 7.內政資料中心資訊設備維護及相關軟體授權等 所需業務費56,168千元。(資訊服務費) 8.汰換資訊服務零星設備255千元。(雜項設備費 ) 9.辦理本部資訊服務大樓重建工程計畫,係為整 體提升本部資訊服務價值,構思本部未來資訊 發展藍圖並配合政府組織改造及行政院雲端運 算發展方案,設置以部會為中心的資料中心。 奉行政院110年10月12日院臺建字第110003100 5號函核定,所需總經費673,076千元(含工程 管理費2,523千元,係依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定計算如下:【(5,000千 元*3%+20,000千元*1.5%+75,000千元*1%+343, 369千元*0.7%)*0.7】=2,523千元,並配合工 程結算總價覈實於得提列數額內執行),分5 年辦理,執行期間自111至115年度,111至114 年度已編列353,553千元(其中4,471千元係由 年度預算相關經費項下支應,另已編列數含工 程管理費1,484千元),本年度續編最後1年經 費319,523千元(含工程管理費1,039千元)。 (資訊服務費17,683千元、其他業務租金13,15 6千元、房屋建築及設備費288,684千元) |
439,139,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 150,200,000 | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 45,000 | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,061,000 | ||||
| 2009 | 通訊費 | 8,846,000 | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 120,999,000 | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 13,274,000 | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | ||||
| 2051 | 物品 | 666,000 | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,502,000 | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 85,000 | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 87,000 | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 365,000 | ||||
| 2084 | 短程車資 | 170,000 | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 288,939,000 | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 288,684,000 | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 255,000 |