預算機關
監察院
承辦單位
預算金額
917,936,000 元()
計畫內容
本工作計畫均為經常性項目,凡非屬特定業務之行政工作
均屬之。
預期成果
完善行政管理工作,配合推展監察相關業務,提昇辦公效
率與人員管理。加強資訊作業效能,促進資通安全維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本院政務人員待遇77,951千元,法定編制人員薪 俸、專業加給、主管職務加給等待遇375,110千 元,約聘僱人員待遇78,355千元,技工、工友待 遇32,000千元,員工考績獎金、年終工作獎金及 月退休人員年終慰問金等118,188千元,休假補 助費及其他補助等8,135千元,未休假加班費及 超時工作加班費38,500千元,退休退職給付504 千元,政務人員、公務人員、約聘僱人員退休離 職儲金公提部分47,950千元,全民健保、公保、 勞保保險費公提部分50,000千元。 |
826,693,000 | 800,088,000 | 26,605,000 | 3.33% | |||
| 1000 | 人事費 | 826,693,000 | 800,088,000 | 26,605,000 | 3.33% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 77,951,000 | 76,097,000 | 1,854,000 | 2.44% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 375,110,000 | 366,487,000 | 8,623,000 | 2.35% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 78,355,000 | 75,825,000 | 2,530,000 | 3.34% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 32,000,000 | 30,500,000 | 1,500,000 | 4.92% | ||||
| 1030 | 獎金 | 118,188,000 | 110,495,000 | 7,693,000 | 6.96% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 8,135,000 | 7,310,000 | 825,000 | 11.29% | ||||
| 1040 | 加班費 | 38,500,000 | 36,100,000 | 2,400,000 | 6.65% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 504,000 | 500,000 | 4,000 | 0.80% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 47,950,000 | 46,604,000 | 1,346,000 | 2.89% | ||||
| 1055 | 保險 | 50,000,000 | 50,170,000 | -170,000 | -0.34% |