資料來源:115-監察院單位預算案-單位預算案第49頁
預算機關
監察院
承辦單位
預算金額
917,936,000 元(
計畫內容
本工作計畫均為經常性項目,凡非屬特定業務之行政工作 均屬之。  
預期成果
完善行政管理工作,配合推展監察相關業務,提昇辦公效 率與人員管理。加強資訊作業效能,促進資通安全維護。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 本院政務人員待遇77,951千元,法定編制人員薪
俸、專業加給、主管職務加給等待遇375,110千
元,約聘僱人員待遇78,355千元,技工、工友待
遇32,000千元,員工考績獎金、年終工作獎金及
月退休人員年終慰問金等118,188千元,休假補
助費及其他補助等8,135千元,未休假加班費及
超時工作加班費38,500千元,退休退職給付504
千元,政務人員、公務人員、約聘僱人員退休離
職儲金公提部分47,950千元,全民健保、公保、
勞保保險費公提部分50,000千元。
826,693,000 800,088,000 26,605,000 3.33%
1000 人事費 826,693,000 800,088,000 26,605,000 3.33%
1010 政務人員待遇 77,951,000 76,097,000 1,854,000 2.44%
1015 法定編制人員待遇 375,110,000 366,487,000 8,623,000 2.35%
1020 約聘僱人員待遇 78,355,000 75,825,000 2,530,000 3.34%
1025 技工及工友待遇 32,000,000 30,500,000 1,500,000 4.92%
1030 獎金 118,188,000 110,495,000 7,693,000 6.96%
1035 其他給與 8,135,000 7,310,000 825,000 11.29%
1040 加班費 38,500,000 36,100,000 2,400,000 6.65%
1045 退休退職給付 504,000 500,000 4,000 0.80%
1050 退休離職儲金 47,950,000 46,604,000 1,346,000 2.89%
1055 保險 50,000,000 50,170,000 -170,000 -0.34%