資料來源:115-國家文官學院及所屬單位預算案-單位預算案第123頁
預算機關
國家文官學院中區培訓中心
承辦單位
預算金額
32,011,000 元(
計畫內容
1.本計畫為一般經常性行政業務,包括行政、人事、主計  等業務,及資訊系統與相關軟硬體設施建置及維運管理  等工作。 2.購置本中心資訊設備及雜項設備。  
預期成果
1.各承辦人員依其職掌,分別辦理有關事務。 2.配合各業務工作需要,藉良好之行政管理推展培訓業務  。 3.配合各業務需要,提供迅速確實之資訊作業,簡化工作  流程,減少人工作業及時間之耗費,提高工作效率。 4.充實本中心資訊作業所需設備,促進各項業務推展,維  運管理本中心網路基礎設施環境及行政業務相關資訊系  統,以提高行政效率。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 1.用人經費係按核定預算員額包括法定編制職員
 15人、工友2人、技工1人,共計18人,依「全
 國軍公教員工待遇支給要點」標準核實編列人
 事費22,974千元。
2.依規定標準核實計列:
 (1)待遇:係法定編制人員待遇13,474千元、
   技工及工友待遇1,347千元,合計14,821千
   元。
 (2)獎金:係考績獎金1,745千元、年終工作獎
   金1,853千元及年終慰問金47千元,合計3,
   645千元。
 (3)其他給與:係休假補助費328千元。
 (4)加班費:係超時加班費240千元、未休假加
   班費823千元,合計1,063千元。
 (5)退休離職儲金:係依法提撥職員退撫基金1
   ,475千元、技工及工友勞退準備29千元,
   合計1,504千元。
 (6)保險:健保保險補助1,118千元、公保保險
   補助355千元、勞保保險補助及工資墊償基
   金140千元,合計1,613千元。
22,974,000 22,192,000 782,000 3.52%
1000 人事費 22,974,000 22,192,000 782,000 3.52%
1015 法定編制人員待遇 13,474,000 12,892,000 582,000 4.51%
1025 技工及工友待遇 1,347,000 1,308,000 39,000 2.98%
1030 獎金 3,645,000 3,551,000 94,000 2.65%
1035 其他給與 328,000 300,000 28,000 9.33%
1040 加班費 1,063,000 1,135,000 -72,000 -6.34%
1050 退休離職儲金 1,504,000 1,445,000 59,000 4.08%
1055 保險 1,613,000 1,561,000 52,000 3.33%