預算機關
行政執行署士林分署
承辦單位
預算金額
106,405,000 元()
計畫內容
本計畫係依行政執行法之規定,辦理公法上金錢給付義務
之執行等業務。
預期成果
依公平合理之原則,兼顧公共利益及人民權利之維護。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費64,593千元,其內容如 下: 1.法定編制人員待遇41,131千元,係職員45人、 駐警2人及受訓學員之薪俸、加給及津貼等。 2.技工及工友待遇858千元,係技工1人及駕駛1 人之工餉、加給等。 3.獎金12,168千元,係考績獎金、年終工作獎金 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。 4.其他給與847千元,係休假補助。 5.加班費2,748千元,係加班費及未休假加班費 等。 6.退休退職給付189千元,係駐警退休保險養老 年金等。 7.退休離職儲金3,185千元,係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 8.保險3,467千元,係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
64,593,000 | 64,013,000 | 580,000 | 0.91% | |||
| 1000 | 人事費 | 64,593,000 | 64,013,000 | 580,000 | 0.91% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 41,131,000 | 39,421,000 | 1,710,000 | 4.34% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 858,000 | 858,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 12,168,000 | 13,126,000 | -958,000 | -7.30% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 847,000 | 847,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,748,000 | 2,900,000 | -152,000 | -5.24% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 189,000 | 189,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,185,000 | 3,417,000 | -232,000 | -6.79% | ||||
| 1055 | 保險 | 3,467,000 | 3,255,000 | 212,000 | 6.51% |