資料來源:115-行政執行署及所屬單位預算案-單位預算案第272頁
預算機關
行政執行署士林分署
承辦單位
預算金額
106,405,000 元(
計畫內容
本計畫係依行政執行法之規定,辦理公法上金錢給付義務 之執行等業務。  
預期成果
依公平合理之原則,兼顧公共利益及人民權利之維護。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 本計畫本年度編列人事費64,593千元,其內容如
下:
1.法定編制人員待遇41,131千元,係職員45人、
 駐警2人及受訓學員之薪俸、加給及津貼等。
2.技工及工友待遇858千元,係技工1人及駕駛1
 人之工餉、加給等。
3.獎金12,168千元,係考績獎金、年終工作獎金
 及辦理各項執行工作績效獎勵金等。
4.其他給與847千元,係休假補助。
5.加班費2,748千元,係加班費及未休假加班費
 等。
6.退休退職給付189千元,係駐警退休保險養老
 年金等。
7.退休離職儲金3,185千元,係現職人員依法應
 提撥之退休、離職儲金等。
8.保險3,467千元,係現職人員依法應提撥之公
 、勞、健保費等。
64,593,000 64,013,000 580,000 0.91%
1000 人事費 64,593,000 64,013,000 580,000 0.91%
1015 法定編制人員待遇 41,131,000 39,421,000 1,710,000 4.34%
1025 技工及工友待遇 858,000 858,000 0 0.00%
1030 獎金 12,168,000 13,126,000 -958,000 -7.30%
1035 其他給與 847,000 847,000 0 0.00%
1040 加班費 2,748,000 2,900,000 -152,000 -5.24%
1045 退休退職給付 189,000 189,000 0 0.00%
1050 退休離職儲金 3,185,000 3,417,000 -232,000 -6.79%
1055 保險 3,467,000 3,255,000 212,000 6.51%