資料來源:115-廉政署單位預算案-單位預算案第36頁
預算機關
廉政署
承辦單位
預算金額
442,644,000 元(
計畫內容
依據施政計畫,處理一般行政管理事務。  
預期成果
提高行政效率,輔助廉政工作推動。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 本計畫本年度編列人事費396,565千元,其內容
如下:
1.法定編制人員待遇264,038千元,係職員222人
 之薪俸、加給等。
2.約聘僱人員待遇720千元,係約僱2人之酬金。
3.技工及工友待遇3,000千元,係駕駛1人、技工
 1人及工友4人之工餉、加給等。
4.獎金59,697千元,係考績獎金及年終工作獎金
 等。
5.其他給與3,653千元,係休假補助及員工因公
 傷殘死亡慰問金等。
6.加班費20,522千元,係加班費及未休假加班費
 等。
7.退休離職儲金22,731千元,係現職人員及約僱
 人員依法應提撥之退休、離職儲金等。
8.保險22,204千元,係現職人員及約僱人員依法
 應提撥之公、勞、健保費等。
396,565,000 383,523,000 13,042,000 3.40%
1000 人事費 396,565,000 383,523,000 13,042,000 3.40%
1015 法定編制人員待遇 264,038,000 254,776,000 9,262,000 3.64%
1020 約聘僱人員待遇 720,000 700,000 20,000 2.86%
1025 技工及工友待遇 3,000,000 3,000,000 0 0.00%
1030 獎金 59,697,000 57,788,000 1,909,000 3.30%
1035 其他給與 3,653,000 3,653,000 0 0.00%
1040 加班費 20,522,000 19,913,000 609,000 3.06%
1050 退休離職儲金 22,731,000 22,029,000 702,000 3.19%
1055 保險 22,204,000 21,664,000 540,000 2.49%