預算機關
立法院
承辦單位
預算金額
1,893,466,000 元()
計畫內容
人事、總務、秘書、資訊、國際事務及國會圖書館等行政
單位之事務。
預期成果
配合各項行政支援作業,有效推動院務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按預算員額,職員476人、駐警3人、技工220人 、工友89人、駕駛76人、聘用38人、約僱31人, 共計933人,依規定標準編列用人經費1,436,654 千元,其內容如下: 1.政務人員待遇2,629千元,係秘書長之月俸及 公費。 2.法定編制人員待遇585,408千元,係職員、駐 警之薪俸、加給及會期津貼等。 3.約聘僱人員待遇52,549千元,係約聘僱人員之 酬金及會期津貼。 4.技工及工友待遇178,974千元,係技工及工友 之工餉、加給及會期津貼等。 5.獎金182,717千元,係職工考績獎金、年終工 作獎金、印刷所員工工作獎勵金、符合支領資 格之退休人員年終慰問金等。 6.其他給與18,979千元,係休假補助等。 7.加班費73,544千元,係職工超時加班費及未休 假加班費。 8.退休退職給付25,469千元,係技工工友退撫給 與、駐警公保超額年金等。 9.退休離職儲金124,967千元,係職工退休退職 提撥金、約聘僱人員離職儲金及公費助理退休 準備金機關補助款等。 10.保險191,418千元,係委職工及公費助理之公 勞健保機關補助款等。 |
1,436,654,000 | 1,402,027,000 | 34,627,000 | 2.47% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,436,654,000 | 1,402,027,000 | 34,627,000 | 2.47% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 2,629,000 | 2,552,000 | 77,000 | 3.02% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 585,408,000 | 574,191,000 | 11,217,000 | 1.95% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 52,549,000 | 54,051,000 | -1,502,000 | -2.78% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 178,974,000 | 173,356,000 | 5,618,000 | 3.24% | ||||
| 1030 | 獎金 | 182,717,000 | 177,688,000 | 5,029,000 | 2.83% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 18,979,000 | 18,704,000 | 275,000 | 1.47% | ||||
| 1040 | 加班費 | 73,544,000 | 71,619,000 | 1,925,000 | 2.69% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 25,469,000 | 18,559,000 | 6,910,000 | 37.23% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 124,967,000 | 121,748,000 | 3,219,000 | 2.64% | ||||
| 1055 | 保險 | 191,418,000 | 189,559,000 | 1,859,000 | 0.98% |