資料來源:115-立法院單位預算案-單位預算案第65頁
預算機關
立法院
承辦單位
預算金額
1,893,466,000 元(
計畫內容
人事、總務、秘書、資訊、國際事務及國會圖書館等行政 單位之事務。  
預期成果
配合各項行政支援作業,有效推動院務。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 按預算員額,職員476人、駐警3人、技工220人
、工友89人、駕駛76人、聘用38人、約僱31人,
共計933人,依規定標準編列用人經費1,436,654
千元,其內容如下:
1.政務人員待遇2,629千元,係秘書長之月俸及
 公費。
2.法定編制人員待遇585,408千元,係職員、駐
 警之薪俸、加給及會期津貼等。
3.約聘僱人員待遇52,549千元,係約聘僱人員之
 酬金及會期津貼。
4.技工及工友待遇178,974千元,係技工及工友
 之工餉、加給及會期津貼等。
5.獎金182,717千元,係職工考績獎金、年終工
 作獎金、印刷所員工工作獎勵金、符合支領資
 格之退休人員年終慰問金等。
6.其他給與18,979千元,係休假補助等。
7.加班費73,544千元,係職工超時加班費及未休
 假加班費。
8.退休退職給付25,469千元,係技工工友退撫給
 與、駐警公保超額年金等。 
9.退休離職儲金124,967千元,係職工退休退職
 提撥金、約聘僱人員離職儲金及公費助理退休
 準備金機關補助款等。
10.保險191,418千元,係委職工及公費助理之公
  勞健保機關補助款等。
1,436,654,000 1,402,027,000 34,627,000 2.47%
1000 人事費 1,436,654,000 1,402,027,000 34,627,000 2.47%
1010 政務人員待遇 2,629,000 2,552,000 77,000 3.02%
1015 法定編制人員待遇 585,408,000 574,191,000 11,217,000 1.95%
1020 約聘僱人員待遇 52,549,000 54,051,000 -1,502,000 -2.78%
1025 技工及工友待遇 178,974,000 173,356,000 5,618,000 3.24%
1030 獎金 182,717,000 177,688,000 5,029,000 2.83%
1035 其他給與 18,979,000 18,704,000 275,000 1.47%
1040 加班費 73,544,000 71,619,000 1,925,000 2.69%
1045 退休退職給付 25,469,000 18,559,000 6,910,000 37.23%
1050 退休離職儲金 124,967,000 121,748,000 3,219,000 2.64%
1055 保險 191,418,000 189,559,000 1,859,000 0.98%