資料來源:115-大陸委員會單位預算案-單位預算案第46頁
預算機關
大陸委員會
承辦單位
預算金額
501,135,000 元(
計畫內容
本會各項特定業務以外之行政管理工作,如文書、綜合計 畫、檔案、事務、出納、人事管理、主計業務、政風、資 訊管理等工作。  
預期成果
本計畫工作屬於一般行政幕僚及支援作業,密切配合各業 務單位,以提高工作效能及資安防護,圓滿達成任務。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 1.按本會(含香港辦事處、澳門辦事處)預算員額
 ,職員220人、駐警5人、工友4人、技工4人、
 駕駛4人、聘用人員19人、約僱人員8人及駐外
 雇員17人,共計281人,依規定標準編列用人
 經費417,317千元。
2.退休(職)人員三節慰問金30千元。
417,347,000 411,065,000 6,282,000 1.53%
1000 人事費 417,317,000 411,035,000 6,282,000 1.53%
1010 政務人員待遇 7,412,000 7,194,000 218,000 3.03%
1015 法定編制人員待遇 243,876,000 241,740,000 2,136,000 0.88%
1020 約聘僱人員待遇 20,156,000 20,285,000 -129,000 -0.64%
1025 技工及工友待遇 5,084,000 5,359,000 -275,000 -5.13%
1030 獎金 61,382,000 59,685,000 1,697,000 2.84%
1035 其他給與 9,609,000 9,769,000 -160,000 -1.64%
1040 加班費 22,495,000 20,195,000 2,300,000 11.39%
1050 退休離職儲金 24,330,000 24,145,000 185,000 0.77%
1055 保險 22,973,000 22,663,000 310,000 1.37%
4000 獎補助費 30,000 30,000 0 0.00%
4085 獎勵及慰問 30,000 30,000 0 0.00%