預算機關
行政院主計總處
承辦單位
預算金額
970,247,000 元()
計畫內容
1.凡本總處各項特定業務計畫以外之行政管理事務,均屬
本計畫以內。
2.政府內部控制監督機制之規劃及推動。
預期成果
1.改善辦公環境,提高工作品質,增進效率及效能。
2.促使各機關強化內部控制監督作業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 政務人員2人、法定編制人員504人、駐警1人、 技工6人、駕駛3人、工友9人、聘用人員32人、 約僱人員213人,共計770人。 |
920,740,000 | 895,740,000 | 25,000,000 | 2.79% | |||
| 1000 | 人事費 | 920,740,000 | 895,740,000 | 25,000,000 | 2.79% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 5,027,000 | 4,880,000 | 147,000 | 3.01% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 468,560,000 | 451,910,000 | 16,650,000 | 3.68% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 132,810,000 | 131,320,000 | 1,490,000 | 1.13% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,740,000 | 7,700,000 | -960,000 | -12.47% | ||||
| 1030 | 獎金 | 124,583,000 | 120,540,000 | 4,043,000 | 3.35% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 12,464,000 | 12,464,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 50,181,000 | 48,181,000 | 2,000,000 | 4.15% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 60,500,000 | 58,870,000 | 1,630,000 | 2.77% | ||||
| 1055 | 保險 | 59,875,000 | 59,875,000 | 0 | 0.00% |