資料來源:115-行政院單位預算案-單位預算案第216頁
預算機關
行政院(院本部)
承辦單位
預算金額
1,164,977,000 元(
計畫內容
辦理本院主計、人事、文書、安全防護、檔案保管與稽催 等基本行政工作及臨時交辦事項。  
預期成果
1.本計畫工作繁瑣,屬一般行政幕僚作業,持續研究發展  ,發揮合作及服務精神,提高工作效率,以達行政革新  之目標。 2.確實維護院本部院區之整體安全。  
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 本項計需經費1,062,450千元,其內容如下:
1.政務官14人(其中2人兼任部會首長,未編列經
 費)全年待遇33,468千元。
2.職員559人全年待遇535,000千元。
3.約聘僱77人全年待遇90,497千元。
4.技工、工友及駕駛92人全年待遇41,961千元。
5.員工年終工作獎金、考績獎金及各項獎章獎勵
 金等150,490千元。
6.員工休假補助12,616千元。
7.加班費66,127千元,包括:
 (1)員工超時加班費26,111千元。
 (2)未休假加班費35,838千元。
 (3)災害防救辦公室因應各類災害事件發生,
   成立中央災害應變中心、緊急應變小組或
   平時因業務需要超時加班,相關人員所需
   超時加班費4,178千元。
8.員工退休及離職儲金64,818千元,包括:
 (1)政務人員離職儲金政府負擔部分2,038千元
   。
 (2)公務人員退撫基(儲)金政府負擔部分51,76
   8千元。
 (3)約聘僱人員離職儲金及依勞工退休金條例
   提繳退休金政府負擔部分5,984千元。
 (4)勞工退休準備金5,028千元。
9.員工保險費67,473千元,包括:
 (1)全民健康保險費政府負擔部分42,530千元
   。
 (2)公務人員保險費政府負擔部分16,450千元
   。
 (3)勞工保險費政府負擔部分8,493千元。
1,062,450,000 1,004,031,000 58,419,000 5.82%
1000 人事費 1,062,450,000 1,004,031,000 58,419,000 5.82%
1010 政務人員待遇 33,468,000 32,488,000 980,000 3.02%
1015 法定編制人員待遇 535,000,000 502,299,000 32,701,000 6.51%
1020 約聘僱人員待遇 90,497,000 86,873,000 3,624,000 4.17%
1025 技工及工友待遇 41,961,000 41,961,000 0 0.00%
1030 獎金 150,490,000 141,570,000 8,920,000 6.30%
1035 其他給與 12,616,000 12,328,000 288,000 2.34%
1040 加班費 66,127,000 60,682,000 5,445,000 8.97%
1050 退休離職儲金 64,818,000 61,397,000 3,421,000 5.57%
1055 保險 67,473,000 64,433,000 3,040,000 4.72%